
老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
老师 税务上 认 预计负债嘛? 我在2022年预计负债的,但是未实际发生,在做汇算清缴的时候,是否需要调增 这部分?
老师 请问售后三包导致的 预计负债 ,在明年5月前,未实际发生,是不是 在汇算清缴的时候 要调增 成本啊?
请问老师,2022年第四季度的所得税申报例如利润是亏损-6万,申报后发现有些未入账成本,实际利润是亏损5万,到2023年5月汇算清缴时我按实际的亏损5万申报可以吗?就是四季度的财务报表和汇算清缴的财务报表不一致有没有关系啊?
老师,如果4月份做所得税汇算清缴,但是去年工资还没有发放,请问这用调增吗?如果在5月31前才发放完毕,但是汇算清缴4月做时没发放完毕,请问这在4月汇算清缴时用调增不?还是说可以不调增,等5.31只要发完就行,不用看是啥时候做的汇算清缴呢?
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
老师需要更正去年第三四季度申报,是不是得作废今年的申报
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
公司老板准备给交社保和公积金,第一件事是不是要去大厅开户,公积金和社保是去一个地方吗?开完户,是不是自己可以电子税务局增加人员信息
老师,社保和公积金申报全年工资调整,这个工资要怎么计算,系统会自动计算吗
民非企业 补缴增值税及附加 怎么做分录