你好 这个没有实际发生,你需要调增的

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
老师 税务上 认 预计负债嘛? 我在2022年预计负债的,但是未实际发生,在做汇算清缴的时候,是否需要调增 这部分?
老师 请问售后三包导致的 预计负债 ,在明年5月前,未实际发生,是不是 在汇算清缴的时候 要调增 成本啊?
请问老师,2022年第四季度的所得税申报例如利润是亏损-6万,申报后发现有些未入账成本,实际利润是亏损5万,到2023年5月汇算清缴时我按实际的亏损5万申报可以吗?就是四季度的财务报表和汇算清缴的财务报表不一致有没有关系啊?
老师,如果4月份做所得税汇算清缴,但是去年工资还没有发放,请问这用调增吗?如果在5月31前才发放完毕,但是汇算清缴4月做时没发放完毕,请问这在4月汇算清缴时用调增不?还是说可以不调增,等5.31只要发完就行,不用看是啥时候做的汇算清缴呢?
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去