你好,留着以后抵扣的留底。
老师,我们进项票一张票是100万额度的,对方给开了50多万,可是我销项金额只有30多万,认证抵扣剩余的金额可以留以后抵扣吗?
因为税负没有达到,这个月的只有一张发票进项有20万 销项10万,本来是可以进项抵扣销项不要交增值税的,但是年税负没有达到标准,我可以认证那张20万的进项,但是只抵扣10万,剩下的下个月再抵扣吗?
老师 我有十张1.3万的进项发票 ,一共13万。我这个月把他都认证了 。我的销项只需要10万 ,因为有税负 我准备只抵扣九万的进项,交 一万多的增值税,其他已经认证的发票下个月抵扣可以吗
老师我一张进项税票100万,但是我只想抵扣50万,但是一认证就认证100万,这个怎么办呢?
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
6月份,我的社保停交了一个月 7月份又让会计添加上了, 但是6月的已经无法补交了, 有影响?
电信开的发票: 电信服务*综合信息服务费,但是查出来应该开信息技术服务*综合信息服务费,开票编码是按电信服务开还是信息技术服务
个独企业资产负债表未分配利润20万,是不是法人可以直接打到他的账户啊?
月底结转增值税及附加税要不要结转
固定资产建筑物,一直提折旧,还没有计提完折旧中途就给拆除重新建厂了,这个建筑物现在怎么处理账务
老师,我想问下,建筑公司异地2季度预交的所得税,是在什么时候递减,我申报第二季度所得税没有取到数
企业所得税是根据当期利润总额交税吗,所以调整利润分配科目,不会影响企业所得税是吗?
E选项支付利息时间到底影不影响,以前看有的题目,这个选项是不影响的?
我现在要更正 2023年1月份一般纳税人增值税的,发现有一个情况 当时开发票时把蔬菜开成了百分之一了,现在不是如何填表了,实际开票金额131754.2,都是蔬菜的,其中一张开成了百分之一就出现了587.48的税款,
留底不是报表上就反应出来,
是的,在主表里面体现。
那不是税务就会让退税
你好,你得符合退税,不符合退税的不会给你退的。
知道了老师,谢谢
不用客气,工作愉快。