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甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。发生销售折让时,根据红字增值税专用发票:

2022-12-26 15:16
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-26 15:16

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你好 ;  借应收账款 474600贷主营业务收入 420000; 应交税费-应交增值税- 销项税54600 ; 借主营业务成本  315000 贷库存商品 315000  ; 你们发票开了折让的话; 那么你就红冲6%的收入 :借主营业务收入;  应交税费-应交增值税-销项税  贷应收账款  
2022-12-26
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-26
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-26
你好 借:应收账款(420000%2B54600)*95% 贷:主营业务收入420000*95% 应交税费-应交增值税(销项税额)54600*95% 借:主营业务成本315000 贷:库存商品315000
2022-12-26
借:应收账款47.46       贷:主营业务收入42      应交税费-增值税-销项5.46 借:主营业务成本31.5 贷:库存商品31.5 借:银行存款 47.46*94%        财务费用-折让  47.46*6% 贷:应收账款47.46
2022-12-26
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