你好同学,需要调整的,你可以借主营业务成本,借管理费用负数,
老师结转研发项目的直接成本,借方管理费用一研发费一直接成本 18000;贷方:主营业务成本18000 对吗? 请问这主营业务成本金额应该写在借方红字还是贷方?或者都行?
老师好,问一下把之前的费用转到主营业务成本 借:主营业务成本 贷:管理费用, 但是直接已结转到损益,这个还需要调整吗
老师好,主营业务成本是指产品的直接材料还有人工费.水电费是吗?月末这个主营业务成本还需要结转到哪个科目吗?主营业务成本和费用有什么区别?
企业管理费用结转到主营业务成本,怎么做分录,老师,我按照借主营业务成本,贷管理费用做了分录,但是结转损益时,又给主营业务成本结转到贷方,余额就没有变化了
老师好,月底结转的时候,可以把收入、成本费用等放在一张凭证上处理吗? 摘要:结转当期损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 主营业务成本 管理费用/销售费用/财务费用
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
结转损益如何调整
嗯,可以借本年利润,贷,主营业务成本,然后借本年利润借管理费用。
是把费用转成本, 借:主营业务成本 贷:管理费用(借方负数) 损益调整 借:本年利润负数 贷:管理费用(借方负数) 这样对吗
要的呀,把费用转成成本的话,也也要多做一笔分录,借本年利润贷主营业务成本,那个主营业务成本也是要转到本年利润里面的。
月底再转损益,现在是冲上个月的损益
祝您生活愉快开心 ,