你好同学,需要调整的,你可以借主营业务成本,借管理费用负数,

老师结转研发项目的直接成本,借方管理费用一研发费一直接成本 18000;贷方:主营业务成本18000 对吗? 请问这主营业务成本金额应该写在借方红字还是贷方?或者都行?
老师好,问一下把之前的费用转到主营业务成本 借:主营业务成本 贷:管理费用, 但是直接已结转到损益,这个还需要调整吗
老师好,主营业务成本是指产品的直接材料还有人工费.水电费是吗?月末这个主营业务成本还需要结转到哪个科目吗?主营业务成本和费用有什么区别?
企业管理费用结转到主营业务成本,怎么做分录,老师,我按照借主营业务成本,贷管理费用做了分录,但是结转损益时,又给主营业务成本结转到贷方,余额就没有变化了
老师好,月底结转的时候,可以把收入、成本费用等放在一张凭证上处理吗? 摘要:结转当期损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 主营业务成本 管理费用/销售费用/财务费用
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
结转损益如何调整
嗯,可以借本年利润,贷,主营业务成本,然后借本年利润借管理费用。
是把费用转成本, 借:主营业务成本 贷:管理费用(借方负数) 损益调整 借:本年利润负数 贷:管理费用(借方负数) 这样对吗
要的呀,把费用转成成本的话,也也要多做一笔分录,借本年利润贷主营业务成本,那个主营业务成本也是要转到本年利润里面的。
月底再转损益,现在是冲上个月的损益
祝您生活愉快开心 ,