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老师,麻烦解答一下,比较急

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2022-12-27 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 09:10

你好 14,借;管理费用,库存现金,贷:其他应收款 15,借:管理费用,贷:库存现金 16,借:营业外支出,贷:银行存款 17,借:库存现金,贷:待处理财产损益 18,借:待处理财产损益,贷:营业外收入 19,借;制造费用,管理费用,贷:累计折旧 20,借;本年利润,贷:主营业务成本,税金及附加,其他业务成本,管理费用,财务费用,销售费用,营业外支出 21,借:利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积

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快账用户5304 追问 2022-12-27 09:13

老师,金额麻烦写一下哦

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齐红老师 解答 2022-12-27 09:16

你好 14,借;管理费用 1800,库存现金 200,贷:其他应收款 2000 15,借:管理费用 1190,贷:库存现金 1190 16,借:营业外支出 20000,贷:银行存款 20000 17,借:库存现金 90,贷:待处理财产损益 90 18,借:待处理财产损益 90,贷:营业外收入 90 19,借;制造费用 7800,管理费用 2090,贷:累计折旧 9890 20,借;本年利润(贷方合计金额),贷:主营业务成本 15万,税金及附加6万,其他业务成本 2万,管理费用0.5万,财务费用0.25万,销售费用 0.6万,营业外支出 2万 21,借:利润分配—提取的法定盈余公积 5万,贷:盈余公积—法定盈余公积 5万

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同学你好,借:在途物资90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 贷:银行存款101700 借:原材料99000 贷:在途物资90000 材料成本差异9000 借:原材料60000  应交税费-应交增值税(进项税额)7410 贷:银行存款64410 材料成本差异3000 借:原材料80000  应交税费-应交增值税(进项税额)11440 材料成本差异8000贷:银行存款99440  借:生产成本84000 贷:原材料84000
2023-03-25
同学,你好! 刚看到这个题目~,老师尽快解答~,请稍等~
2022-12-30
学员你好,固定资产账面价值大于计税基础,应纳税暂时性差异,400*0.25=100递延所得税负债 存货账面价值大于计税基础,应纳税暂时性差异,60*0.25=15递延所得税负债 预计负债账面价值大于计税基础,可抵扣暂时性差异,300*0.25=75递延所得税资产
2022-12-29
你好 您试试demo看看有没有 要是也没有 可以到系统管理 用admin登录 看可以找到这个账套吗 看下账套管理员和操作人员是谁 再用谁登录看看
2021-06-04
您好,我这问题已经给您回复了,您还有什么不明白的吗,具体可以继续追问
2019-11-04
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