你好 (1)11月8日销售实现 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 (2)11月5日销售退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本

.(20分)A公司是一家生产型企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.A公司2019年11月10日向B公司销售甲商品1000件,单位销售价格为100元,单位成本为80元,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为13000元,产品已经发出。协议规定,B公司应于12月10日之前付款,在销售后3个月内因质量问题B公司业外收入有权退货。假定A公司根据以往的经验,估计B公司的退货率为10%.B公司于12月8日支付发生下列事项,货款。在2019年12月31日,A公司对退货率进行了重新评估,认为只有8%的甲商品会被退回。在2020年2月10日发生销售退回,实际退回甲商品70件。A公司为增值税一般纳税人,甲商品发出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票,假定甲商品发出时控制权转移给B公司,不考虑其他因素。。要求(1)编制2019年11月10日销售甲商品的会计分录。(2)编制2019年12月31日调整退货比率的会计分录。(3)编制2020年2月10日发生退货的会计分录。
【多选题】公司2019年9月10日销售甲产品200件,单价1000元,单位成本800元增值税专用发票上注明售价200000元增值税税额26000元购货方尚未付款销售成立。当月25日,因产品质量问题购货方退货。下列说法正确的有0)A、公司销售商品时应交税费260B、销售退回时借记“主营业务收入”20万元C、销售退回时,增值税发票已开则不可退D、销售退回时冲减主营业务成本
2019年10月3日,向乙公司销售M产品1000件,开具增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值稅税额13000元,产品己发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30,客户于10月9日付款。该项销售业务属于在某一时点履行的履约义务。假定计算现金折扣时不考虑增值税,(2)2019年11月10日,上月3日销售给乙公司的M产品出现严重质量问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。(2)会计分录
4、甲公司2020年3月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为700 000元,增值税税额为91000元;该批商品成本为500000元,甲公司对该项 销售确认了销售收入。购货方于3月27日付款。4月15日,该商品质量出现严 重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日支 付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)。 要求:(1)编制3月20日确认销售收入的分录。 (2)编制3月27日收到货款的分录。 (1)编制4月15日销售退回的分录。
、甲公司2020年3月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为700000元,增值税税额为91000元;该批商品成本为500000元,甲公司对该项销售确认了销售收入。购货方于3月27日付款。4月15日,该商品质量出现严重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)要求:(1)编制3月20日确认销售收入的分录。(2)编制3月27日收到货款的分录。)编制4月15日销售退回的分录
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