是用于研发的就可以加计扣除 高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策操作指南来了! https://zhuanlan.zhihu.com/p/571429197
高新技术企业购置设备,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除,怎么理解?比如:购买设备100万,企业所得税税前扣除金额是:100*(1+100%)=200万,是这么理解吗?
高新技术企业购置设备,设备的单价不管是多少,都可以在计算应纳税所得额时扣除,并且也可以加计扣除吗
税务局的优惠政策,高新技术企业在第四季度购买的仪器设备可以百分百加计抵扣,这个仪器设备的发票可以是普票吗?
高新技术企业今年第四季度新购置设备器具可税前100%加计扣除 这个设备是指生产设备?还是研发设备?
老师,请问高新技术企业购置设备、器具企业所得税前一次性扣除100%加计扣除,是在利润总额前中扣除吗?影响的是当期所得税还是递延所得税?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?