您好同学,咱把它勾选认证完成以后计入费用就可以了,因为以前的业务也已经结束了,都汇算清缴结束了,把它记到2022年的费用里面吧。嗯,多少有点不太正规,因为这个咱应该当时记到当年的。

老师21年支付的费用22年才取得发票,跨年了如何账务处理?
老师跨年发票冲红,如何操作? 账务如何处理?成本又如何处理?
老师跨年的发票我如何做账了
跨年发票冲红账务处理如何做?
老师,收到了跨年的费用发票如何做账,去年入了管理费用,今年4月收到了发票
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
老师、这个是我们开出去的发票,对方不要了、我们这边要红冲掉嘛,这种垮了两年还能红冲吗?
你好,如果是这样的话,我们红冲掉就行了,可以红冲的,没影响正常红冲就行。
那老师如何做账了
你好比着原来,做个一模一样的分录,金额写成负数就可以了。
老师不用以前年度损益调整吗?
你好同学,咱不涉及了,为啥呢?因为你这个不是调整分录,而是开了实实在在的一张红字发票,所以直接用