同学你好 什么问题

2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月1日,缴纳上个月的增值税。②5月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为65000元,开出一张商业汇票。③5月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到。④5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100元,适用的增值税税率为13%。⑤5月20日,收购农产品一批,作为企业的产品,收购发票上注明的买价为500000元,以现金支付,收购的农产品已验收入库。要求:根据上述资料,回答下列各题。
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月1日,缴纳上个月的增值税。25月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为6500D元,开出一张商业汇票。35月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到。④5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100元,适用的增值税税率为13%.55月20日,收购农产品一批,作为企业的产品,收购发票上注明的买价为500000元,以现金支付,收购的农产品已验收入库。要求:根据上述资料,回答下列各题。求写出来这五道题的分录,谢谢。把题号标清楚,谢谢。
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为6500D元,开出一张商业汇票。②,5月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到。③5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100元,适用的增值税税率为13%.④5月20日,收购农产品一批,作为企业的产品,收购发票上注明的买价为500000元,以现金支付,收购的农产品已验收入库。请回答这四题的会计分录及明细科目,请把数额写清楚。
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为6500D元,开出一张商业汇票。求写一下这个题的分录及金额。
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:③5月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到就这一个题目会计分录,请写一下谢谢
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗