你好是少收钱了是吗

建筑劳务公司,资产负债表里存货余额是劳务成本借方余额,导致数额较大因为计提工资是 借:劳务成本 贷:应付账款, 公司因为没有收款和开始所以没有确认收入。这个需要如何处理应对处理?
老师,我一开始确认收入是按照销售额确认的,借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收,但是退货我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证?
应收账款里,公司A,后来改了另一个名字B,记账的时候把转到B的钱又记到了A上,导致A贷方有余额,B借方有余额,后来才发现,怎么处理?
公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出,如何处理?还有16年挂在应收账款贷方余额,能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗?还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以?
收到货款:借:银行存款 100 贷:预收账款 100 但是确认收入时,借:预收账款 105 贷:主营业务收入105 由于双方过磅单的差异导致主营业务收入有差异,从而导致预收账款也有差异’这样的话预收账款就多了5元,怎么调整预收账款变成一样?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是这样的,老师
是不是少收款了确认一下?
是的,少收款了,
而且我也不确定这个钱能收回来吗
一般往来要挂多久才处理计入坏账呢
你好三年就可以 计提 坏账处理
这是21年的事情是不是现在先继续挂账
你好 你们可以计提 坏除 计提 按自己单位规定就行
老师本年利润期末贷方为负数,年末结转该怎么处理
你好 借本年利润 负数 ,贷未分配利润
贷方负数代表着是亏损是吗
你好 是的是的是的是的
未分配利润贷方负数吗
一样的 是亏损的的 是的