学员你好,分摊标准 600/(200+100)=2 借*在途物资-A30000+2*200=30400-B10000+2*100=10200应交税费-增值税-进项税额5200贷*银行存款30400+10200+600=41200

第1题.向甲厂购进甲材料200吨,单价100元,增值税额3400元,材料未入库,贷款及税额共计23400元,已由银行支付。第2题.向下列各单位购进甲材料一批,材料未入库,增值税款13600元,贷款及税款均未付丙厂300吨,单价100元,共计30000元。丁厂500吨,单价100元,共计50000元,合计80000元。第三题.以银行存款1000元支付购买甲材料的运杂费。第4题.向乙厂购进甲材料500吨,单价100元,未入库,贷款50000元,增值税款8500元,其中30000元冲销原预付贷款,不足部分以存款支付
3日,购入A材料1000件,单价8元;B材料2000件,单价7.5元,增值税税率为13%,款项已银行存款支付材料未入库4日,以银行存款支付上述材料运杂费2300元,按材料买价分配,材料已验收入库
购入A材料200吨,单价150元/吨,买价3D00D元,购入B材料100吨,单价100元/吨,买价100DD元;增值税5200元;运杂费600元(假定运费不进行增值税抵扣,以采购材料重量作为分配标准);以上款项45800元均以银行存款支付,材料尚未入库。4.上列A、B材料验收入库,按实际成本结转入库。5.本月生产甲产品领用A材料20000元,生产乙产品领用B材料10000元,车间一般性耗费A材料600元,行政管理部门领用B材料400元。6.按照规定计提本月份的固定资产折旧9DDD元,其中生产车间用固定资产计提折旧7000元,企业行政管理部门用固定资产计提折旧2000元.7.以银行存款支付本月水电费4000元,其中厂部分配1000元,车间分配3000元。8.用银行存款发放上月计提的工资32000元。请写一下会计分录谢谢
3.购入A材料200吨,单价150元/吨,买价30000,购入B材料100吨,单价100元/吨,买价10000元;增值税5200元;运杂费600元(假定运费不进行增值税抵扣,以采购材料重量作为分配标准);以上款项45800元均以银行存款支付,材料尚未入库。4.上列A、B材料验收入库,按实际成本结转入库。请回答以上两题,顺便把数额写出来,谢谢。
兴盛公司209年11月份发生的经济业务如下:1.向工商银行申请6个月期贷款3万元。2.收到齐鲁机械厂按投资协议投入的新设备一台,价值12万元3.购入A材料200吨,单价150元/吨,买价3D0DD元,购入B材料100吨,单价100元/吨,买价10000元;增值税5200元;运杂费600元(假定运费不进行增值税抵扣,以采购材料重量作为分配标准);以上款项45800元均以银行存款支付,材料尚未入库。4.上列A、B材料验收入库,按实际成本结转入库。5.本月生产甲产品领用A材料20000元,生产乙产品领用B材料10000元,车间一般性耗费A材料600元,行政管理部门领用B材料400元。根据上述业务题,做出账务处理(标明题号)请做一下账务处理。把题号写清楚,金额写出来。
我想问一下,如果公司让财务经理绑定公司银行U盾,经理有风险吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
借*原材料-A30400- B10200贷*在途物资-A30000+2*200=30400-B10000+2*100=10200