同学你好 1 借,在途物资一甲20000 借,应交税费一应增一进项3400 贷,银行存款23400 2 向下列各单位购进甲材料一批,材料未入库,增值税款13600元——这个货款是多少呢?
1.购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90元,保险费500元,增值税额30元,所以款项均以银行存款支付,设备交付使用。2.向公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税额3900元,乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。3.用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)4.向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付材料尚未验收人库。5.用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元6.本期购进的甲乙丙材料均已验收人库,现结转实际采购成本
第1题.向甲厂购进甲材料200吨,单价100元,增值税额3400元,材料未入库,贷款及税额共计23400元,已由银行支付。第2题.向下列各单位购进甲材料一批,材料未入库,增值税款13600元,贷款及税款均未付丙厂300吨,单价100元,共计30000元。丁厂500吨,单价100元,共计50000元,合计80000元。第三题.以银行存款1000元支付购买甲材料的运杂费。第4题.向乙厂购进甲材料500吨,单价100元,未入库,贷款50000元,增值税款8500元,其中30000元冲销原预付贷款,不足部分以存款支付
光明工厂购进已预付货款的A材料500吨,单价200元,材料已验收入库,贷款100000元,增值税进项税额13000,其中80000元冲销原预付账款,不足部分以银行存款支付
采购业务的核算2009年12月华丰公司发生以下采购业务。(1)购入甲材料100吨,单价2000元,运费2000元,价税款用银行存款支付,材料已入库。2)购入乙材料25000千克,单价5元,材料未收,款项未支付。(3)购入甲材料60吨,货款120000元,丙材料40吨,货款50000元,甲、丙材料装卸费共计2500元,材料已入库,款项开出商业汇票支付(装卸费按重量比例分配)。(4)办理乙材料验收入库手续,偿还所购乙材料欠款。(5)通过银行预付丁材料款150000元。(6)所购丁材料验收入库,价格合计351000元,用银行存款补付尾款(增值税率为13%,)。
某产品制造企业2019年2月发生下列经济业务:1、向新华工厂购进甲材料200吨,单价100元,增值税进项税额2600元,材料已经验收入库,款项已由银行存款支付。2、向下列单位购进甲材料一批,材料已验收入库,货款尚未支付。相关数据如下:单价买价增值税进项税额购货单位数量(吨)300003900光明工厂300100跃华工厂500500001006500合计10400800003、以银行存款1000元支付上述购买甲材料的运杂费。
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
贷款及税款均未付
同学你好, 2 借,在途物资一甲80000 借,应交税费一应增一进项13600 贷,应付账款一丙35100 贷,应付账款一丁58500 3 借,在途物资一甲1000 贷,银行存款1000 4 借,在途物资一甲50000 借,应交税费一应增一进项8500 贷,预付账款30000 贷,银行存款28500