您好 借 原材料1000000+5000=1005000 借 应交税费-应交增值税-进项税额130000 贷 应付账款1135000
老师,想修改工商年报联系人方式 已提交修改并审核通过,但是不知道在哪里修改。
老师 高铁票是怎么认证抵扣的。 比如 高铁票面金额是190元
下面这种情况自己公司的一个账户给另一个账户转了一元钱,摘要写的是 转账取款;转账后银行本账户余额减少了1元钱,会计分录怎么写?会计分录上的备注怎么写?
老师,请问下对一般纳税人来说接受1%专票划算,还是出2%税点接受3%专票划算
老师,一次性奖金是年底申报吧,平时可以申报吗?系统计算是分成12个月的对吧
老师,职工薪酬一直都是0申报,那么企业所得税的职工薪酬,已计入和实际支付的两行都是填0吧
老师,25年7月份注册个体工商户,25年3季度开3%专票不含税收入61787.18,开1%专票不含税收入203476.83,开普票569018.14,合计开票不含税收入834282.15,增值税及附加税费申报表如何填?
请问老师,第三季度企业所得税有变化,能说明一下每个指标怎么填吗?
请问老师,公司报销差旅费,比如说公司是北京的,动车发票只有上海到广州的,广州到北京的,出发地没有北京到上海的,可以报销吗
申报杭州税务,登录国家税务总局长网上为税哪个省份登录
借 固定资产2000000+1000=2001000 借 应交税费-应交增值税-进项税额260000+90=260090 贷 应付账款2261090
借 其他货币资金2260000 贷 主营业务收入2000000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额260000
借 营业外支出10170 贷 主营业务收入30*300=9000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额9000*13%=1170 借 主营业务成本6000 贷 库存商品30*200=6000
借 应收账款1130000 贷 主营业务收入1000000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额130000
进项税额130000+260090=390090 销项税额260000+1170+130000=391170 应纳增值税391170-390090=1080 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1080 贷 应交税费-未交增值税1080