你好,可以的,但是你之前的折旧需要补上。

老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请问老师,我刚入职一家工厂,这家工厂在2022年5月开始筹建,发生的费用报销单,购买时的固定资产取得的发票都是5~12月份的。我在2023年元月份做账,这样发票跨年了行不行啊?
请问老师,以前年度固定资产一次性入费用了,现在可以转出固定资产,然后转售出去吗?
老师,账上现金过大,有没有什么好方法处理
公司找两三个人发工资 是假的 对公转账这种可以吗
老师 请问计提工资,社保公积金公司部分都需要计提是吧?能不能告诉我一下完整的分录,计提工资 社保公积金个税,工资下个月发
老师,账上现金和应收账款大怎么处理?
你好,你好,咨询下 我们是做售货机的,就是公司这边代收代付申公司的机器营业款,加上我要付给申公司几台机器代收我们的营业款分成72%,怎么会亏损几百块呢?我看了下账户上的截止12.31号的余额和我要付给申公司的2个月代收代付的机器分成款72%怎么会不够付了呢,这个怎么会有差额出来了呢,
老师,老板说要去海南成立空壳公司,实际经营还是在成都,这种去海南成立公司有什么要求吗?税务上有什么优惠吗?
老师,你好,我一直以为实收资本不用交印花税,所以一直零申报,刚刚才知道也需要交,那就是2025年第一季度报税时就得交的,然后今天在报增值税时,印花税又零申报了,还可以改不?
固定资产咋看入账时间 3e 上只能一年一年的看 快递行业
老师,给单位开具劳务报酬发票时候,我是出具了一个调研报告,大类是劳务报酬,小类是写什么呢
老师,5~12月份的折旧怎么补呀?
借以前年度损益调整贷累计折旧