你好,可以的,但是你之前的折旧需要补上。

老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请问老师,我刚入职一家工厂,这家工厂在2022年5月开始筹建,发生的费用报销单,购买时的固定资产取得的发票都是5~12月份的。我在2023年元月份做账,这样发票跨年了行不行啊?
老师您好,农业公司的账务处理和税收优惠政是什么
老师 我们是电商企业 我们跨境店铺来说 比如十月份是需要回款到国内 九月份货款以及利润的 但是为啥剩下的钱不足以偿还九月份货款以及利润
老师,发票票样在哪里下载
甲公司开办幼儿园,人员工资(未跟公司鉴定合同),6一8月工资计入主营业成本/劳务工资?(6一8月工资从甲公司发的)后期人员外包工资付给外包劳务公司
成本类的会计主要做什么,把控什么?要怎么做呢
老师您好,是不是一般纳税人都要配一个个体户?
老师,有各个税种的税负率的表格吗
老师,供应链公司在税务备案一般纳税人时,主营业务类别是(工业,商业,服务业,其他)?谢谢
一家生产体育用品的厂。税务交给外账公司申报了,老板要我做好成本,把控好成本,他们以前没有财务,我要怎么做才好呢?
老师,我想问一下,员工给他报工资他是4800,嗯,后来发现报错了,我就给他更正了一下零报,但是我发现呢,他现在要交税了,之前报了工资的还不需要交税。
老师,5~12月份的折旧怎么补呀?
借以前年度损益调整贷累计折旧