你好同学,稍等回复您

居民个人刘某为某公司员工,其2019年1-3月收入情况如下: (1)每月取得工资薪金收入14000元,每月专项扣除2200元,每月专项附加扣除1000元,无其他收入和减免扣除税额。 (2)2月,出版专著,获得稿酬12000元。 (3)3月,所持股份分红,取得利息收入3000元。 要求:计算刘某2019年1-3月累计应预扣预缴的个人所得税额。
?中国公民李某为某大学的教授,每月工资15000元,每月社保个人缴费2500元,专项附加扣除每月2000元。1-11月份个人所得税累计已预扣预缴税额3530元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资薪金收入外,还取得以下收入:(1)2月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入25000元。(2)3月份出版一本书,取得稿酬20000元。(3)4月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖所得40000元。(4)5月份出售房屋获得700000元,房屋原价500000元,发生相关税费50000元。(5)8月份购买福利彩票,取得一次性中奖收入15000元。(6)9月份因汽车失窃,获得保险公司赔偿8万元。根据以.上资料,回答下列问题:(1)李某12月份预扣预缴所得税额(填空1)元和实发薪酬(填空2)元。(2)李某2月份预扣预缴所得税额(填空3)元。(3)李某3月份预扣预缴所得税额(填空4)元。(4)李某4月份预扣预缴所得税额(填空5)元。(5)李某全年综合所得应缴纳所得税额(填空6)元。
某居民个人每月应发工资均为12000元,每月法定减除费用5000元,专项扣除2400元,专项附加扣除2000元,没有减免收入及减免税额等情况,另2022年2月取得以下收入:(1)为外单位进行培训,一次性取得劳务报酬为35000元;(2)出版著作,取得稿酬收入16000元;(3)取得股票转让收入9000元;(4)中奖所得15000元。要求:(1)计算该居民个人2月应预扣预缴的个人所得税;(2)计算该居民2月应缴纳的个人所得税。
某居民个人每月应发工资均为12000元,每月法定减除费用5000元,专项扣除2400元,专项附加扣除2000元,没有减免收入及减免税额等情况,另2022年2月取得以下收入:(1)为外单位进行培训,一次性取得劳务报酬为35000元;(2)出版著作,取得稿酬收入16000元;(3)取得股票转让收入9000元;(4)中奖所得15000元。要求:(1)计算该居民个人2月应预扣预缴的个人所得税;(2)计算该居民2月应缴纳的个人所得税。
某居民个人每月应发工资均为12000元,每月法定减除费用5000元,专项扣除2400元,专项附加扣除2000元,没有减免收入及减免税额等情况,另2022年2月取得以下收入:(1)为外单位进行培训,一次性取得劳务报酬为35000元;(2)出版著作,取得稿酬收入16000元;(3)取得股票转让收入9000元;(4)中奖所得15000元。要求:(1)计算该居民个人2月应预扣预缴的个人所得税;(2)计算该居民2月应缴纳的个人所得税。
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
黄燕2019年1-6月 工资薪金累计应预扣预缴数的个人所得税税额=(14000-2200-1000-5000)*6*0.03=1044 稿酬个税=12000*0.8*0.7*0.2%2B8000*0.8*0.7*0.2 技术咨询个税=8000*0.8*0.2 中奖免税 利息收入免税 保险免税