你好1; 是的; 这个营业外收入不涉及增值税的; 你啥业务发生的营业外收入
小规模纳税人,应交增值税,年末是不是计入营业外收入–税费减免里?
你好老师,小规模纳税人季度不够45万,不用交增值税,减免的增值税计入营业外收入-其他吗
小规模纳税人,增值税可减免,分录为 借:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)2000 贷:营业外收入-减免增值税 2000 请问这里面的2000包不包含 专票的税费,
小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师我们是小规模纳税人,现在小规模纳税人免增值税,那我们卖车取得的不开票收入要放在哪里啊,这个免不免增值税
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
我们是租赁业务 承租方提前终止合同交的违约金
你好; 这个缴纳所得税即可; 不涉及增值税
还有个问题想问下 我们增值税减免的情况下发生收入 是借银行存款 贷 主营业务收入吗 涉不涉及到应交税金这个科目了
你好1; 是的; 小规模目前来做账 就是这样 ;不体现增值税科目
那这样的话财务报表里面的利润表是按含税走还是不含税走
你好; 按照含税金额哈 ; 如果是 目前免税业务的; 直接按含税计入营业收入的
好呢 谢谢了
不客气的; 帮到你就好