分开单独核算,否者而制成套装税率从高计算的

某酒业有限公司,所生产的酒类的品种较多。元旦期间,公司推出了“组合套装礼品酒”的促销活动,将粮食白酒、薯类白酒和果木酒各一组成价值200元的成套礼品酒对外销售。这三种酒的出厂价分别为100元/、60元/、40元/,三种酒每均为0.5千克包装。该公司共售出4500套,取得不含增值税的销售额90万元。已知白酒适用比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克,果酒适用税率为10%。要求:对该公司进行消费税税收筹划。
1.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年1月发生业务如下:(1)3日,销售散装白酒400吨,开具增值税专用发票上注明单价为每千克80元,并收取包装费8000元,包装物押金10000元;(2)7日,向家经销商销售低档瓶装白酒3000瓶,中档瓶装白酒5000瓶高档瓶装白酒2000瓶,开具增值税专用发票上注明每瓶为55元、105元和300元,另收取运输装卸费6000元;(3)9日,购进原材料一批,价值100万元,取得增值税专用发票;(4)16日,将100瓶高档白酒单价300元(不含税)送给股东和客户作为新年礼品。(5)20日,春节优惠活动销售瓶装白酒1000瓶,每瓶价格150元(不含税),给予对方8.5折优惠,并将折扣额与销售额在同一张发票上分别注明。(6)22日因业务量大委托B公司加工白酒,材料成本10万元,其他辅助材料成本1万元,26日收回加工完成的白酒1000瓶,支付加工费3万元。已知白酒每瓶标准500克,白酒消费税税率为20%加0.5元/500克。计算该月(1)增值税进项税额(2)增值税销项税额(3)委托B公司加工白酒应如何交税(4)应纳增值税额(5)应交消费
三、裕民酒厂8月承接一笔粮食白酒订单,合同约定购销白酒数量为100万千克,不含增值税售价为840万元,要求装瓶,每瓶500克装。该厂为生产该批白酒购进粮食等原材料210万元(不含增值税价格)。就如何组织该批白酒的生产,该厂制定了三套加工方案。方案一:将价值210万元的原料交付乙公司加工成散装白酒100万千克,支付加工费56万元,加工完成后,由本厂装瓶,需支付人工费及其他费用44.8万元。方案二:将价值210万元的原料交付兴盛酿酒厂,由兴盛酿酒厂直接加工成100万千克的瓶装白酒,收回后直接销售,需支付加工费100.8万元。方案三:将210万元的原料交付生产车间自行加工生产,发生的加工费及辅料成本为100.8万元。要求:1.分析比较三套方案下的消费税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及税后利润(城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,企业所得税税率为25%)。2.请为裕民酒厂选择最优方案。
酒业有限公司,所生产的酒类的品种较至。元旦期间,公司推出了、组合套装礼品酒〝的促销活动,将粮食白酒、白兰地酒和葡萄酒各一瓶组成价值400元的成套礼品酒对外销售。 三种酒的出厂价分别为200元/瓶、120元/瓶、80元/瓶,三种酒每瓶均为0.5千克包装。该公司共售出4500套取得不含增值税的销售额180万元。已知白酒适用比例税率为20%,定额稅率为0.5元/0.5千克,白兰地和葡萄酒适用税率为10%。该企业可以采取两种促销方式: ()先包装后销售 (2) 先销售后包装, -从节税角度出发,哪种筹划方案对企业更有利。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产销售各类白酒,2014年3月经营情况如下:(1)销售瓶装粮食白酒,开具普通发票,取得包装物押金6万元;(2)向当地白酒节捐赠特制粮食白酒500斤:特制粮食白酒最高售价25元/斤,平均售价22元/斤(售价为不含增值税售价)。已知白酒定额税率为0.5元/500克。(3)将试制的新型号千红酒10000斤发给职工作为福利,成本价1,4万元,该产品无同类产品市场价格。红酒的成本利润率为5%,消费税税率为10%。(4)受托为甲企业加工鸡尾酒4吨,甲企业提供的材料成本9万元,酒厂开具增值税专用发票,取得加工费0.5万元、增值税0.065万元。粮食白酒的比例消费税率为20%,其他酒类产品的消费税率为10%,其他酒类产品的成本利润率为5%,求每一问的消费税
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?