同学你好,可以的,11月份做分录时,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。12月份做分录时,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费,负数。结转成本,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。

公司1月份申报12月份的增值税补了收入362万多的增值税,这个账怎么做?这个收入要不要按无票收入做到账上去的?要做的话分录怎么写?
老师,11月份做的无票收入99万多,等到12月份销售退回的话,可以吗?要怎么做分录
老师,请问一下无形资产*专利技术的,11月份付款,12月份收到发票,是从11月份开始摊销,还是12月份开始摊销吖?摊销多久。分录咋做来着
老师,11月份收到客户的钱,做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
老师,11月份异地完税已经申报缴纳,11月份本地申报已抵减异地完税金额,现在12月份红冲11月份异地完税的金额,12月份的申报表需要怎么填写?本月申请红字发票,做销售退回吗?
之前股东转入公司的款都做在其他应付款,现在要把其他应付款转实收资本。(其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足)现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本,这个会计分录怎么做。账可以这样做吗
老师好,税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税,怎么补交?
郭老师,所得税税率多少,怎么算
老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐
之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了? 什么时候改的?
公司成12年,之前只有出纳,没有会计,公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块,现要建立管家婆账套,请问该怎么建立
2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司,2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款,这个钱我应该计入营业外收入?? 跟那家公司往来都清掉了,我们付给他们6000,他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账
老师,我公司法人和对方业务员签的购销合同,可以这些货的的进项发票开到公司,公司正常销售做收入,这个合同对于公司而言可以作为合同流吗
老师,报关费专票税务做不抵扣勾选,原因是选择用于免税项目吗
公司办公场地的房东举报我司没有给员工缴纳医社保,请问会不会影响到我司了。因为房东不退押金,所以就想的举报我司没给员工缴纳社保
有没有风险
同学你好,没有什么风险的。