您好是需要分析过程吗
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
                老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?