您好,是需要分录吗还是

向东方工厂购进下列原材料,未验收入库,货款尚未支付。增值税率13%。其中甲种材料1600千克,单价10元每千克,共计16000元;乙种材料800千克,单价16元每千克,共计12800元;合计28800元。同时,以现金支付上述材料运费480元,运达仓库的装卸费240元。验收后,材料按实际成本转账。(2)15日,以银行存款归还前欠东方工厂材料款及增值税款。(3)17日,从外地光明工厂购入材料11100元,其中甲种材料550千克,单价10元每千克;乙种材料350千克,单价16元每千克,货款以银行存款支付,材料未到(增值税率13%)。(4)20日,上述材料运到,以现金支付运费180元,以银行存款支付装卸搬运费540元。(5)上述材料按实际成本转账。
从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。
从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。
从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。
从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
老师好,为什么申报增值税时有一个增值税:工程服务税费,有一个增值税商业税费,但增值税商业税费也不是卖了车的销项税额,这个怎么区分
老师,22年0税率的农业发票,开了35万,今年一月红冲,现在是一个点的税率。这样红冲增值税是按照当时0还是现在1。
老师,请问如果内部交易,A公司的存货卖给B做固定资产,如果是低于成本价卖给B,那内部交易还需要做抵消分录吗?怎么做?
营业账簿 印花税还是0申报吧?
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老项目的消防安装的应该按建筑服务还是工程服务开具发票(普票)
公司卖使用过的家具,买的时候不超过3000元,收到1个点的普票,没抵扣过,入到低值易耗品了,卖了按几交税,
你好,老师,我公司2024年4月购入试验机,2025年12月才收到发票,这样会计分录是什么
工商年报填写的社保本期实际缴费金额,是只算单位部分吗?还是需要填写单位和个人部分的合计