不需要认证的哈,直接抵减税的
老师,税控盘本月缴纳的280,作分录:借管理费用,贷银行存款,不用抵扣。后续抵扣时作分录:借 应交增值税-减征额,贷 管理费用,本月申报时不用填数吗?可否直接作分录借 应交增值税-减征额 ,贷银行存款?
请问在计提增值税的时候,税控盘全额抵扣的税款要直接扣掉吗?还是直接计提,然后第二个月缴纳的时候再做抵扣的分录?
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师,税控盘280元分录直接计入管理费用对吗?然后认证的时候全额抵扣?
老师,税盘维护费280元缴纳的时候是 借:管理费用280 待:银行存款280 全额抵扣的时候怎么做分录?
老师,在别的单位打了一笔钱,我问说是以前一家的,现在不用了,就是过过账,怎么做账啊,过过账怎么理解啊?
请问总账会计具体的工作
专升本成人自考,北京地质大学2.5年毕业和北京外国语学院3年选择哪个?今年34岁,吉林人在北京
支付的花车制作费印花税放到加工承揽税目还是购销税目里
老师,做工商年报填写报关信息时需要填写如下图的吗?没有涉及海关进出口,都填0就行吗?
文化交流合同,发票能开现代服务*服务费吗
老师您好,商贸公司经营范围选择要选哪些,想一步到位,起了这个营业执照以后不用加了,
你好,我想咨询一个问题,我们公司给a公司发了100套货,但是。 A公司有20套用不上,然后他发给了b公司,让我们开80套给a公司,20套给b公司。打款也是分开付给我们,就现在这个物流问题,我们是直接发给a公司的, A公司带我们运送过去,这算不算虚开啊?
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师!个体会汇算清缴的时候缴纳了经营所得税,需要怎么做凭证? 计提税款的凭证做在24年12月还是25年支付月?
老师 那我请问一下这个280元的分录可以直接 借 管理费用-办公费280 贷银行存款 这样可以吗?还需要再做一笔分录吗? 我下月初的时候直接在申报表里面附表四中填写完 然后去主表再填写一下这样可行呢
嗯嗯,可以的,没问题的
老师 那借 应交税费-预交增值税-减免税款280 这个是什么意思呢?
直接抵减应交的税就是了呀
恩恩 就相当于跟进项税差不多了 月底结转增值税的时候也都正常结转 把他当做进项税结转
借:应交税费-未交增值税 贷:管理费用-办公费