同学您好,自然是留底的

老师好,对方上月给我们开的发票,本月发现税号错误,最后在本月把上月发票作废重开了,这要怎么做账务处理呢?
老师,供应商给6月开了发票,我们认证了。7月红冲了,我们开红字信息表。因为他们记账联丢了,说把我们发票税局收走了。本月开了新的发票,这样上月的发票联还需要给我们吧。还有红字信息表留一份作为转出的附件吗?
老师,税务局代开的发票,我们公司发票章盖错了。如何作废呀?怎么操作。 我们是本月代开的,要本月作废
上个月有10万发票没有作废,多交了增值税,本月有留底税额,可以抵缴税费,那我申请退税额的时候是把所有留底金额都退了还是本月应交多少就申请退税多少呢?
老师,我们上月开的发票,本月作废,本月没有开正数发票,那我们本月是税务局退税给我们还是留底
老师 年终必须要计提年终奖吗 我们这边年终奖一点影没有 都没有算出来 怎么做账
查账征收的个体户,除了报经营所得的个税,要不要报工资薪金所得的个税
老师,我付土地事务中心购土地分录怎么做?
老师,本年盈利了,怎么做成年利润结转,分录怎么写
一万块钱的机械租赁费 公对公转过去 可以不要合同吗
请问个体户年报经营所得那些是每年几月份之前呢
老师:公司股权变更时税务不认同我们的转让收入(按所有者权益比例算的),且23-25年度有暂估成本大概500万也不认可,他说我们3个年度的利润才200万,但暂估就有500万,现在我应该怎么处理呢?
老师您好,公司是在宁波成立的,现在又在杭州成立一个分公司,在企业所得税上,是怎么申报的呢?他们的费用收入这些是不是要分摊?单独核算,还是汇总申报。谢谢老师
请老师发送一份税务局通知补申报的法律文书照片,谢谢
我在商场买的年货发给职工的怎么做账