你好 ; 你这个金额如果是负数; 表示你有留底的进项税或者多缴纳了税费产生的金额

增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?我们每月按时缴纳增值税呢?
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
老师你好,我第一次申报增值税,为什么期初未缴税额(多缴为负数)主表第25行是红色的数字,是以前多交的吗?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
不会吧,我们每月按时抵扣进项税,一般情况下没有留底进项税,多交也不可能啊。
你好; 如果你没有多缴纳 ; 你也没没有多留底进项税的;那么你就找税务局处理这个期初余额
我这样想这个报表30行是不是填写本月缴纳的上月应交税费数额,可是我到现在没注意这个30行了,没填写是不是显示这样欠税呢?
你好1; 是的; 就会显示的; 你如果数据不对的; 自己改下; 如果是系统自动的数据; 就得要找税务局处理才行的
这个我自己在电子税务局变更吗?
你好; 自己改的话; 自动出来的数据 ;你改不了的; 要找税务局处理 才行的
上一年七月份开始就这样,上一年的都可以改吗?
你好; 去找税务局给你 处理 ; 你没法自己改的