你好 ; 你这个金额如果是负数; 表示你有留底的进项税或者多缴纳了税费产生的金额
增值税一般纳税人增值税纳税申报表第25行 期初未缴税额(多缴为负数)如果金额是负数 是证明上个月多缴税了吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?我们每月按时缴纳增值税呢?
老师你好,我第一次申报增值税,为什么期初未缴税额(多缴为负数)主表第25行是红色的数字,是以前多交的吗?
老师,您好!请问一下我们本来预计建设楼栋的征地费放在了在建工程-公摊费用,后面由于各种原因没建楼的费用,我们应该怎么冲平这个在建工程科目呢?能否直接转费用?
企业所得税申报表里:已记入成本费用的职工薪酬包括哪些
从企业微信提现100到银行账户,手续费1元,到账99元,这个现金流量怎么做
老师,我司是家有限合伙企业。对外投资了B公司100万元。现在把B公司的股权转让给C(自然人)150万元。那投资收益就是50万元,现在填报经营所得税A表。收入总额这栏是填100万元。还是50万元。
老师好,以前年度的餐费发票已经报销的,现在要剔除出来、会计分录是不是借 其他应收款,贷以前年度损益调整呢
老师,公司买卖股票,财务需要根据什么凭证入账?
企业盈利了就要计提盈余公积吗?
老师,易税通是你们公司的吗?刚刚有易税通的人联系我,说是会计学堂的
年纳税总额包含缴纳的进口关税和进口增值税嘛?
印花税的计税金额怎么统计?
不会吧,我们每月按时抵扣进项税,一般情况下没有留底进项税,多交也不可能啊。
你好; 如果你没有多缴纳 ; 你也没没有多留底进项税的;那么你就找税务局处理这个期初余额
我这样想这个报表30行是不是填写本月缴纳的上月应交税费数额,可是我到现在没注意这个30行了,没填写是不是显示这样欠税呢?
你好1; 是的; 就会显示的; 你如果数据不对的; 自己改下; 如果是系统自动的数据; 就得要找税务局处理才行的
这个我自己在电子税务局变更吗?
你好; 自己改的话; 自动出来的数据 ;你改不了的; 要找税务局处理 才行的
上一年七月份开始就这样,上一年的都可以改吗?
你好; 去找税务局给你 处理 ; 你没法自己改的