你好 借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目

老师你好!比如业务招待餐费不同月份有3单,(1)发票面额分别1000元,2000元,3000元,共6000元,年收入100万,不超千分之5是5千,汇缴调增时是以6000的百分4调增2400,对吗?(2)若3笔共12000,即调增7000,对吗?
关于招待费用,有以下问题,请老师分别回答。 1,招待费用按照实际发生的60%扣除,但是最高不超过营业收入的千分之五,是不是可以直接理解为,无论如果都要纳税调增40%,这样子??? 2.营业收入是指主营业务收入加上其他业务收入吗?是这样子理解吗?
营销管理部门为招待客户发生住宿费3200元,增值税税率6%,增值税192元,转账支付。在计算应交所得税时,企业发生的业务招待费,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%。。当年的销售收入未知,请问分两种情况怎么写会计分录啊
12月份发生业务招待费-餐费发票,519元,未超年营业的千分之五,请问相关分录怎么写
请问老师,企业2022年计提的所得税10000万。我写财审底稿的时候发现企业超出的业务招待费调增,没有计提所得税,因业务招待费计提所得税400元,请问财审底稿怎么写这400元的分录呢?
困惑于一个问题以进项控销项,进来一吨货,含税单价是12500,合同价格一吨为16500,但是为了控制税负在1%,本月开出去的含税发票,13541.66,剩余的票在下月开,剩余多少数量?但是,我本月开出去的金额13541.66,数量是多少?成本结转多少?刚好与我1%的税负对应,
公司临时工人的工资 可以按照加油费走么 报销加油费
老师,请问一下,我们单位有一个培训老师,他是残疾人,在我们这属于临时培训的老师,之前1-4月给他发工资都没有申报个税,从5月份才开始申报,我要是做企业所得税预缴薪金那块,是不是就按实际个税上的数填写就可以了,不按账面,如果按账面会比个税系统高,就存在没有给他申报个税的情况。和个税申报系统的金额一致可以吗
老师咨询一下,小规模纳税人,第三季度利润表显示净利润是162万,全部按照5%缴纳企业所得税,是吗
请问一下,因大修理而停用的固定资产应继续计提折旧,这句话是对的吗?我题目的答案说这句话是对的,但是我在豆包上问他说这句话是错的。
老师好,小规模开票收入30万免增值税,怎么做账?
老师好,有两个人借给公司的款项在期初建账时没记到其他应付款里面,这个要怎么办呀?
请问现在可以更正生产经营C表吗
请问老师,失业保险金到退休一直没用过会退吗?
一般纳税人交企业所得税按季度还是按月
请问年度汇算清缴时,调整分录,该怎么写
你好,业务招待费调增,有导致补交所得税吗?
应该不用补交所得税,还是亏损状态
你好,业务招待费调增,不用补交所得税,就不需要做分录
好的,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。