你好 借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目
老师你好!比如业务招待餐费不同月份有3单,(1)发票面额分别1000元,2000元,3000元,共6000元,年收入100万,不超千分之5是5千,汇缴调增时是以6000的百分4调增2400,对吗?(2)若3笔共12000,即调增7000,对吗?
关于招待费用,有以下问题,请老师分别回答。 1,招待费用按照实际发生的60%扣除,但是最高不超过营业收入的千分之五,是不是可以直接理解为,无论如果都要纳税调增40%,这样子??? 2.营业收入是指主营业务收入加上其他业务收入吗?是这样子理解吗?
营销管理部门为招待客户发生住宿费3200元,增值税税率6%,增值税192元,转账支付。在计算应交所得税时,企业发生的业务招待费,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%。。当年的销售收入未知,请问分两种情况怎么写会计分录啊
12月份发生业务招待费-餐费发票,519元,未超年营业的千分之五,请问相关分录怎么写
请问老师,企业2022年计提的所得税10000万。我写财审底稿的时候发现企业超出的业务招待费调增,没有计提所得税,因业务招待费计提所得税400元,请问财审底稿怎么写这400元的分录呢?
老外个人账户付款10万元,做无票收入还是给他开一张13%税率的普票?
标注通行费的电子普通发票可以抵扣进项吗
公司法人转入投资款后,又以往来款的方式转回给法人,这个凭证要怎么录?
市面上的金蝶软件可以自动结转增值税吗。
老师你好,售货机成本有地皮租金,后面发现还有半年要付的电费,这个我怎么算成本呢?是单单这几台机器的成本还是做整个公司的费用呢?
老师,我想问下,我司小规模纳税人,购进茶杯300个,是以我们线上卖出茶包时当礼品送给客户的,那这茶杯可否直接入销售费用的广宣费了?还是要先入库存商品,然后送出时结转到销售费用了,发票开给客户应该线上是可以不体现茶杯吧?
一个拍摄项目,无实际库存即无库存商品,需要把生产成本转到主营业务成本,不通过库存商品的情况下,可以直接借主营业务成本贷生产成本?这样是合理的?
咨询下:佣金开票一般项目名称是什么?
你好 我想请问下 我公司是一般纳税人蔬菜行业开出去的发票都是普票免税 购进的发票是农产品收购发票(可抵扣增值税)但是我司一直没有需要开专票的客户 所以有很多待抵扣税额 现在公司要注销怎么消耗这部分税额呢
老师,请问BC怎么理解
请问年度汇算清缴时,调整分录,该怎么写
你好,业务招待费调增,有导致补交所得税吗?
应该不用补交所得税,还是亏损状态
你好,业务招待费调增,不用补交所得税,就不需要做分录
好的,谢谢
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