同学你好,结转成本时,借:主营业务成本,贷:累计摊销。
您好,老师我这个月有收入,图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢,这两个分录是要手工结转吗?但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借:本年利润 800 贷:主营业务成本 800
请问老师,固定资产没有发票,折旧费计入生产成本~结转入库存商品,再结转主营业务成本,这个所得税再调增?计入生产成本这块怎么会计处理
老师,电商老师讲会员费,我截了三个图。我想问一下图三收入帐务处理完后,结转成本怎么结转? 借 主营成本 贷 无形资产 这样结转吗?老师没讲成本咋结转。
老师您好,我想问下就是我开了发票,做了借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交销项税,结转成本的时候这个主营业务收入怎么结转呢老师
老师,请问第二个季度结转成本的结转多,那么第三个季度要怎么处理呀,因为付款的时候才说一部份是不用给的,当时做的是,借:主营业务成本10000,贷:应付账款10000,那么现在就是冲红结转多的2000,分录就是借:应付账款:2000,贷:主营业务成本2000,老师你帮我看看是这样吗?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢