你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 发生的清理费用 借固定资产清理 贷银行 处置收入借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
请问老师,收到买固定资产的款应该怎么做账务处理,请老师明示做账分录
老师请问本月做固定资产清理同时还有费用要进入,这个应该怎么做账务处理?感觉好复杂,请老师明示做账分录
老师好,出售已转入成本的固定资产怎么做分录 ,还有把固定资产记入材料领用,然后需要调出来,然后当固定资产出售怎么做账务处理?麻烦了
老师你好!公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
公司账面余额不够付工资,老板转到公账,要怎么记账
请问酒店购入的日杂用品和餐具记入低值易耗品可以吗?
付了库房一年的房租,怎么入账,怎么摊销
老师,请问一下,我当时多提的个税计入什么科目? 当时做的是:借:管理费用 120元,贷:应付职工薪酬120元,然后又做了一笔:借:应付职工薪酬 120元,贷:个人所得税 20元,贷:银行存款100元,后面感觉个税多计提了,我现在应该怎么冲
电子税务局,事业单位提交财务报表,其中的收入费用表,有租金收入,是填含税金额吗?第一次做事业单位的会计
老师,社保补差怎么在税务局操作呢
老师,请问一下制造生产类企业,从供应商购买A产品后,进货开票名称是A产品,但是这个A产品需要生产企业自行贴标签,增加一个包装袋,销售发票也是开A产品,可以这样操作吗
老师,我这边已经把进账勾选了,对方要红冲,那红冲的负数发票要对方发给我做账,还是 我自己也能打印呢
学校给部分发的500元奖励,部门拿去聚餐没有分到个人头上。如果计入应付职工薪酬科目,这样税局和个税应付职工薪酬就不一致。有影响吗
外贸企业,招待客户比较多,节约成本,公司自己在食堂买菜,购酒招待,怎么账务处理,酒怎么入账。