业务1可以抵扣进项税额1560 业务2销项税额是30*300*0.13=1170 消费税是300*220=66000 业务3销项税是(3*4680%2B2340)/1.13*0.13=1884.42 消费税是(3*4680%2B2340)/1.13*0.2%2B3*2000*0.5=5899.12 业务4销项税是(0.2*3700*1.1%2B0.2*2000*0.5)/(1-0.2)*0.13=164.78 应交消费税是 (0.2*3700*1.1%2B0.2*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2%2B0.2*2000*0.5=453.5 计算应该缴纳增值税是 1170%2B1884.42%2B164.78-1560=1659.2 应交消费税的计算是 66000%2B5899.12%2B453.5=72352.62

老师,您好!问下残疾人保障金的缴纳基准,是2025年度的个税申报数总和吗?这个总合是涵盖了工资,补贴,奖励一起的是吗?
没有税额就不可以抵扣是不?老师
老师 一般纳税人建筑公司 处置资料一辆车 在二手交易市场开了发票 公司申报时 税率应该是是13%吗?
老师,城市维护建设税现在是怎么算的啊
你好老师,三方开出来的二手车发票,是不是没有税额对不?
老师,新开的公司,2026年1月才做税务报到,票种核定是2026.1开始,在电子税务局申报那没有任何的报表,然后确有两张进项普通发票,这种情况下,我12月份要做账吗?还是说1月再做?
给客户购买预付卡,已经发给客户,怎么做账
变卖二手车,报表填了未开票收入,账上不需要再确认收入吗
老师您好 我公司应收应付挂了好多,和老板核实后 实际我公司不欠别人欠款 也不存在别人欠我们欠款,怎么把这些应收应付调平?
老师,现在检查申报表发现,申报企业所得税时季末从业人数有些季度是按个税系统填报的,有些季度是按实际在职人数填的,这个要不要更正申报?