你好借原材料,进项,贷银行 借研发支出,贷原材料

老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师我们研发团队买来一批材料,税点是13%,我做分录是借研发支出还是库存商品?然后再借进项税,贷银行存款。这批材料不会卖出去的,是研发
老师我们研发团队买来一批材料,税点是13%,我做分录是借原材料,贷银行,借研发费用,贷原材料,然后出报表他跳到资产负债表的开发费用了,有老师说这是费用化支出,不算资本化支出。那我做分录不该放成本下的研发支出,应该放费用科目下的研发费用吗
外购的软件,原先老板是说,做库存商品,转手卖的,那肯定刚进来的时候是做库存商品,后来老板说用于研发领用,那我只好是先把这个从库存商品再转到原材料,借方是研发支出-费用化支出-某项目-直接投入,那这个借方挂在直接投入下面,具体的哪个明细里比较好?
请问老师,就是我是买原材料进来,直接原材料又卖出去了,我做账的时候是怎么做分录,我是一大桶的原材料买进来,然后再分成小瓶的卖出去了,进来的时候直接借原材料,贷银行存款,然后卖出是怎么做
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
老师好!单位是一般纳税人,卖货原来原走不挣钱这样可以吗?老板替别人定了一单货