您好,进项转出多交?12月借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1344221.66-1317254.47,贷应交税费未交增值税

老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
上个月火车票做了进项税额抵扣,税款也抵了,这个月发现火车票打印的不是报销凭证,麻烦问下进项税额转出的分录怎么做,申报的时候填在哪里?谢谢
请问老师,我是去年10月成立的公司,到现在一直有进项税留抵,我一直都没做过进(销)项税结转,到这个月抵扣完应该缴20000的增值税 比如当月销项税60000,当月进项税30000,上月留抵10000,现在关于税我应该怎么处理,怎么做会计分录?谢谢!
老师,11月进项转出多交32582.35,12月的销项税是1344221.66,进项税是1317254.47.这个月做进销项的结转,应该怎么做才是对的?麻烦您帮我做一下会计分录,把数字都填写上,谢谢啦
请问一下这个进项大于销项,请问月末要做结转的分录吗?例如:2023年2月份,销项350万,进项300万,这个月末怎么做结转分录呢?2023年3月份,进项180万,销售160万,请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢?请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录,并在分录后面加上对于的数字,谢谢
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
请问老师,查账征收个体户交企业所得税还是经营所得税,税率多少
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗