你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。
请问一般纳税人从申报到缴纳的增值税会计分录都是怎么来的呢?缴纳增值税时是借应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?什么时候用已交增值税这些不太清楚,麻烦老师给个完整的分录或者推荐个相关课程吧,谢啦。
一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录
老师,麻烦具体说一下,一般纳税人增值税的结转分录?
老师,您好,麻烦问一下,一般纳税人,月末结转增值税和次月缴纳增值税的分录需要怎么做
小规模,要交增值税,分录应该怎么做?交完税分录怎么做,麻烦写下完整的分录
公司没开票,能报个税人吗?十月底才开票
有电脑账可以不做手工账吗?
报季度所得税,发现上季度的报表报错了(当时自动提交显示是0直接提交了,没看表内容)现在报第三季度我发现第二季度的表数有问题,但是都是亏损的,我还用去改第二季度的表吗?也没什么影响
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,给大学食堂供应鸡蛋。大学食堂那边要专票,那我这边也可以开具鸡蛋的专票吗?主要是鸡蛋是免税的,可以开专票吗?
投资了一个充电站,建设了充电桩,进行对外充电服务,并注册了个体工商户,提供对外充电服务过程中,费用收取有两部分构成,一部分是电费,一部分是服务费,现在有客户申请开具发票,税收编码选择哪个编码合适一些,电费和服务费需要分开行开具吗?是否可以合并开具? 另外我这边场地和变压器都是都租赁的房东的,对方没有提供发票,我这边开票是否还需要取得进项发票?如何取得?
4月买的固定资产,因为没有取得发票没有入帐,请问可以填写资产卡片使用日期为4月,补提之前折旧吗?折旧补提的金额只会体现在9月账期吧?
销项35220.67 勾选了21943.33已经退税,剩了了增值税免抵13277.34如何做账?迷糊了
老师,我问下我们和客户用货物抵账。是不是还是要把所有货款发票开了,后面客户抵账的货款再给我们开票,相当于我们采购他们的?
老师,Excel表里一共有6张表,最后一张表是汇总表,最后一张汇总表的金额怎么设置公示可以自动汇总前面表的合计数
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
当时多交了,后面就退税了
借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。
当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行
借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。
我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?
你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。
我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交
我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的
你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?
如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。
是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了
你好 写了分录了看一下。
意思是,转出未交的余额放入营业外收入
对的,是的,是这么做的。
之前的分录不是跟你说了吗?
你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。
缴纳就是借未交 贷银行
这是之前的完整分录
后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税
你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?