你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。

一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录
老师,麻烦具体说一下,一般纳税人增值税的结转分录?
老师,您好,麻烦问一下,一般纳税人,月末结转增值税和次月缴纳增值税的分录需要怎么做
小规模,要交增值税,分录应该怎么做?交完税分录怎么做,麻烦写下完整的分录
老师,一般纳税人月末结转增值税的会计分录完整分录怎么做
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
当时多交了,后面就退税了
借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。
当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行
借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。
我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?
你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。
我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交
我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的
你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?
如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。
是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了
你好 写了分录了看一下。
意思是,转出未交的余额放入营业外收入
对的,是的,是这么做的。
之前的分录不是跟你说了吗?
你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。
缴纳就是借未交 贷银行
这是之前的完整分录
后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税
你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?