你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。

请问一般纳税人从申报到缴纳的增值税会计分录都是怎么来的呢?缴纳增值税时是借应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?什么时候用已交增值税这些不太清楚,麻烦老师给个完整的分录或者推荐个相关课程吧,谢啦。
一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录
老师,麻烦具体说一下,一般纳税人增值税的结转分录?
老师,您好,麻烦问一下,一般纳税人,月末结转增值税和次月缴纳增值税的分录需要怎么做
小规模,要交增值税,分录应该怎么做?交完税分录怎么做,麻烦写下完整的分录
老师会收废铝,买回来,倒碎。这个程序需要加工入库吗?
老师,新入职的员工,因为他是11月份刚入职的嘛。10月份的社保是在其他家公司买的,那么个税系统申报员工工资填报11月份个税数据的时候,这些社保明细也要填进去不?也就是想问(基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费)这些社保信息,之前是在其他公司买的,能在本公司个税系统申报员工工资的时候,填在本公司的要扣除的社保明细里面嘛?
那种不开票,让我们走私户的,是不是就是要隐匿收入
你好,xxx科技企业,个人独资企业,要缴纳企业所得税吗?还是只要缴纳生产经营所得 销售收入,需要转到公司对公账户吗
老师,问一下如年收入累计36万,怎么合理分配工资和年总奖,才少交税
请问老师,十月份新开的企业。10月份员工的工资,11月份才发放。12月份申报个人所得税。那10月份跟11月份需要零申报个人所得税吗?
个人可以代开或者开具专票吗?
老师好!25年度的年终奖是25年12月计提,26年1月份申报吗?还是25年12月申报呢?谢谢老师!
公司以前零申报,10月员工借的工资,10月开工,11月未申报个税,12月申报个税,扣回10月的借款,这样操作有不妥处吗?
我名下有两个电商公司 一个是小规模 一个是个体工商户(核定征收) 个体工商户每月的销售收入是30万+ 客户都不需要开票 我的小规模缺进项票 我可以把这个票开给我的小规模充成本吗
当时多交了,后面就退税了
借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。
当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行
借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。
我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?
你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。
我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交
我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的
你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?
如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。
是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了
你好 写了分录了看一下。
意思是,转出未交的余额放入营业外收入
对的,是的,是这么做的。
之前的分录不是跟你说了吗?
你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。
缴纳就是借未交 贷银行
这是之前的完整分录
后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税
你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?