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一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录

2022-12-29 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 16:27

你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 16:30

当时多交了,后面就退税了

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齐红老师 解答 2022-12-29 16:30

借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 16:32

当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行

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齐红老师 解答 2022-12-29 16:34

借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:06

我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:07

你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:07

我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:09

我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:10

你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:10

如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:13

是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:13

你好 写了分录了看一下。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:13

意思是,转出未交的余额放入营业外收入

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:14

对的,是的,是这么做的。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:14

之前的分录不是跟你说了吗?

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:15

你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:16

缴纳就是借未交 贷银行

缴纳就是借未交   贷银行
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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:16

这是之前的完整分录

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快账用户8037 追问 2022-12-29 17:16

后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税

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齐红老师 解答 2022-12-29 17:16

你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?

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你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。
2022-12-29
借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 缴纳借应交税费、应交增值税贷,银行存款
2024-12-18
你好 月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 次月缴纳增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 
2023-12-27
同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-17
您好,一般来说缴纳增值税都是用借应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗这个会计分录,已经增值税一般适用于当月缴纳当月增值税的时候用这个科目,这个用的不多,如果您想学习的话可以看看学堂有关增值税方面的课程应该会有介绍。
2020-12-11
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