你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。
请问一般纳税人从申报到缴纳的增值税会计分录都是怎么来的呢?缴纳增值税时是借应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?什么时候用已交增值税这些不太清楚,麻烦老师给个完整的分录或者推荐个相关课程吧,谢啦。
一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录
老师,麻烦具体说一下,一般纳税人增值税的结转分录?
老师 麻烦说下增值税一般纳税人前后结转的分录,谢谢
老师,您好,麻烦问一下,一般纳税人,月末结转增值税和次月缴纳增值税的分录需要怎么做
小规模季度申报 资产总额怎么算的
老师,你好,4月份有进项,没有销项,,购入产品时应交税费用什么明细科目
请问并单保函上的收货人是和提单上一致,还是报关单上的收货人一致
老师六七百元的运输费,没发票,纳税调增吗?不用代扣代缴个税吧?
购买的柴油,开票后对方红冲了,又开了一张负数发票!!我还没有入账!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并单保函上的收货人和提单上的收货人一样吗
老师好,预付的加油发票怎么记账,是先记预付,然后后面加油的时候再下预付吗
并单保函上显示的收获人和提单上的收货人是一样的吗
老师,凡是成立一个经销处,销售各种产品,性质是不是都是个体工商户?
老师,7月份申报已经收到的货款后,货物并未发出,是不是要暂估成本?
当时多交了,后面就退税了
借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。
当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行
借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。
我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?
你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。
我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交
我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的
你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?
如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。
是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了
你好 写了分录了看一下。
意思是,转出未交的余额放入营业外收入
对的,是的,是这么做的。
之前的分录不是跟你说了吗?
你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。
缴纳就是借未交 贷银行
这是之前的完整分录
后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税
你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?