你好,什么原因退回来的,这个已交税金很少有用的,它都是当月缴纳当月才使用这个科目。

请问一般纳税人从申报到缴纳的增值税会计分录都是怎么来的呢?缴纳增值税时是借应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?什么时候用已交增值税这些不太清楚,麻烦老师给个完整的分录或者推荐个相关课程吧,谢啦。
一般纳税人退已交增值税怎么做账?麻烦发一下完整分录
老师,麻烦具体说一下,一般纳税人增值税的结转分录?
老师,您好,麻烦问一下,一般纳税人,月末结转增值税和次月缴纳增值税的分录需要怎么做
小规模,要交增值税,分录应该怎么做?交完税分录怎么做,麻烦写下完整的分录
异地建筑项目,开了外经证,2026.3月完工的话,之前开票金额均已预缴了增值税及企业所得税及个税,那3月的个税需要申报吗?是2026.3月申报了3月个税,再去电子税务局上做反馈是吗?
公司短期没钱 股东可以借款给公司吗 后续年底要是没有还 需要交什么稅啊
请问老师,取得发票的项目名称:建筑服务*设备安装费,还有一张:劳务*维修费,入什么科目合适?
老师 我的年度汇算时 工资薪金账载金额填的46500 实际发生金额37300 税收金额46500 但是截止到12月份 我的个人所得税申报的工资总金额是37300 那么我申报残疾人保证金时填写那个金额呢 ?
请问,建筑公司去年签的材料合同用的原材料,今年才开来发票,这个账务得怎么处理?
老师有个公司要注销,他要给我们开发票请发票库存,这个有风险吗
老师您好,合伙企业做税务注销,是不是不用像公司那样需要点企业所得税清算报备后才能申报当期和年度所得税报表呢?点预检时候没有出来这个报备,这样申报2026年第一季度和年度经营所得能直接申报吗?还有合伙企业工商注销需要公示满7天吗?还是税务做完就可以直接做工商了?
老师您好,公司名义去买车是不是便宜一点嘛
老师,个人所得税先公司扣的。到时候我还要还这笔钱。我现在报工资个税公司扣的,我打印出来完税证明了,现在这笔分录怎么做合适?没在工资表体现
合伙企业收到合伙人交来的出资款中含有其他管理费用,怎么记账?
当时多交了,后面就退税了
借银行存款贷应交税费已交税金,当时做的是已交税金的,挂到这个里面的,充已交税金就可以的。
当时是做的 借:转出未交增值税 贷 未交增值税 交税是 借 未交 贷 银行
借银行存款,贷,应交税费未交增值税, 借,应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。
我现在按照你的做,转出未交有负数余额呀?
你好,你多交了应该在借方有余额的,然后你现在退回来不就应该没有余额了,那你之前做的不对吧,你多交的科目在哪里搁里面挂着。
我的完整分录是 进项税额分别结转到转出未交增值税 然后转出未交结转到未交 然后银行缴纳未交
我之前是按正常的做的呀。之前的分录又不知道多交了,是后面有优惠政策,又退税的
你好,具体的是哪一个优惠政策的增值税加计扣除的吗?
如果是增值税加计扣除的,借应交税费,未交增值税贷营业外收入。
是的,后面发现有加计扣除的,然后就退税了
你好 写了分录了看一下。
意思是,转出未交的余额放入营业外收入
对的,是的,是这么做的。
之前的分录不是跟你说了吗?
你跟我说了分路了,我以为你上面的金额多写了,然后给你原路红冲,现在才知道是加计扣除减免才给你退回的。
缴纳就是借未交 贷银行
这是之前的完整分录
后面发现有加计扣除,就改报表,然后退税
你好,借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行房款贷应交税费未交增值税, 还有哪一个不明白的?