您好,这个是可以的哈,可以

用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
老师,单位工会经费分录编制如下对吗, 计提时 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款 缴纳时 借:其他应付款 贷:银行存款 收到工会经费回拨时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 对吗?
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师,您好!我想问问,借银行存款,贷其他应付款,现在想冲掉其他应付款,记为财政拨款收入,即调整做的一笔分录为:借其他应付款,贷财政拨款收入 可以吗?
收到拨入的科技项目经费可以做账借:银行存款,贷:其他应付款吗
老师,年终奖可以在2月份发放吗,但是领导不能确定发多少,12月份并没有计提,这个要怎么操作
预付款性质,该如何开票,税率是0?
老师你好,个体工商户的挂靠地址的服务费和餐饮发票可以入成本吗?都是普票,是按价税合计算成本吧
有几张发票是老板的报销款 一万多 老板微信支付的这种不用非得对公吧
合作方是市政工程,货物没送到,先让开票,那按照合同真实的先开出来有事?
绩效薪酬怎么计算工资
高新企业面试会问什么问题
老师:公司的注册资本是1000万元,5个股东,只有一个股东出钱了,他的认缴是128万,可是他出资了2500万,单位的实有资本是做多少
老师你好,这个资产负债表借贷方不平两三个月前就出现这种情况了,碰到这种情况该怎么处理呀?
请问怎么绑定第三方交税,就是通过银行直接扣款
那如果收到经费后,借:银行存款,贷:递延收益,但是没有设置辅助明细账,这样算是单独核算了吗
嗯对,是这样意思的