您好,这个是可以的哈,可以
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
老师,单位工会经费分录编制如下对吗, 计提时 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款 缴纳时 借:其他应付款 贷:银行存款 收到工会经费回拨时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 对吗?
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师,您好!我想问问,借银行存款,贷其他应付款,现在想冲掉其他应付款,记为财政拨款收入,即调整做的一笔分录为:借其他应付款,贷财政拨款收入 可以吗?
收到拨入的科技项目经费可以做账借:银行存款,贷:其他应付款吗
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
那如果收到经费后,借:银行存款,贷:递延收益,但是没有设置辅助明细账,这样算是单独核算了吗
嗯对,是这样意思的