分录可以这样做的

同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
建筑行业,项目维修工程,现对甲方开专票税额9%,(未收到款)记账 借应收账款-甲公司-某项目 贷主营业务收入-某公司-某项目 应交税费-增值税-销项税额 收到款项后记 借银行存款 贷应收账款 应交税费-增值税-销项税额 这样记的话账好像不平,哪里出错了呢?
老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项资金 贷营业外收入
那如果项目收到甲方支付进度款 项目 借:主营业务收入 应交税费 贷:应收账款 公司总部 借:主营业务收入 应交税费 贷:应收账款
总公司拨付备用金给项目 项目财务 借:银行存款 贷:其他应付款——公司拨付** 发生费用 借:工程施工——直接/间接——* 贷:银行存款 总公司 借:其他应收款——某项目 贷:银行存款 借:工程施工——直接/间接——* 贷:其他应收款——某项目 项目收到甲方拨款 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费 公司 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我们有几个生产人员找劳务派遣公司派遣的,工资有劳务派遣发放,现在给我们开的发票是:人力资源服务-劳务派遣费,这个对吗
混凝土有限公司的帐务处理可以仿哪个行业?
应付账龄分析,应该以入库日期还是发票日期为标准?
境内A公司100%控股境外B公司,A公司是母公司?B公司是子公司?
老师,你好,我们是做配件加工的,请问发票调额金额比较大,管理员需要核实,一般核实什么,需要准备什么资料才能证明业务的真实性
跟客户卖货1000千克,因上次货物质量问题这次200千克免费,应该如何开票?直接开800千克的票可以吗
老师,已开立银行结算账户清单 是只需要基本户打印就行吗还是一般户也要打印呢?
比如跟客户卖货1000千克,200千克免费,应该如何开票?直接开800千克的票可以吗
老师,公司注册资本100万元,共3个股东(A、B.C),实缴已到位,现在其中一个退股,属于公司内部股权转让了,请问现在B股东转让其20%股份给A,那这个转让资金是不是可以直接A和B之间对私过账即可,还是A需要把钱转到公司,再从公司转给B呢
请问一下卖出使用过的固定资产收到的现金和银行存款算收入吗?已经卖亏了很多。
那如果直接转账到项目财务,再有项目财务转到总公司 项目 借:银行存款——项目财务 贷:应收账款——业主 借:其他应付款——公司拨付** 贷:银行存款——项目财务 公司 借:银行存款 贷:其他应收款——项目财务
如果是业主直接转账到总公司 项目和总公司应该如何做账呢?
同学你好 这个做往来 总公司 借银行 贷应收 这样
这样总公司就不能体现具体针对某个业主的往来收款情况了
同学你好 是的 只能写摘要