就是在下个月申报增值税前

老师,4月份的进项发票认证,可以在4月当月认证,也可以在5月初进行认证吧?
12月认证11月的进项票,但是11月份的进项票不够,可以等12月初收到的进项票一起认证吗?还是说只能认证11月之前的进项票呢?
12月份进项发票 认证可以延迟多久
您好老师,少认证发票导致这个月申报要交几百元增值税,现在又没进项票并跨月了,我可以申请延缓缴纳,等这个月底认证7月进项多认证去冲抵,可以吗?
请问老师,上个月认证报税的进项比销项有多,这部分可以延续到这个月吗?就是这个月不认证进项发票可以吗?谢谢
去年个人代开发票九万多,今年如果不做汇算有没有影响?
呆帐处理是否要交增值税?前期财务已经交了怎么办?
25年的费用票正常入账,26年对方作废了,汇算需要再调增吗?账务怎么入?
老师,合伙企业,合伙人可以在同一家企业既报经营所得,又报工资薪金吗?
老师您好,我们26年初换了新系统,然后26年1月在新系统录了期初数字,但是现在我才发现一个人问题,就是我当时录期初的时候没有结账,然后有个应收账款的625000没有录进去,这样我的未分配利润也变了,但是我现在汇算清缴啥的都做了,老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表,还有25年的汇算清缴我现在已经做完了,那我现在这些改了是不是都有很大的影响,主要是我汇算清缴的税款也交了,现在不知道怎么办
汇算清缴后,利润调高了,可以把年末利润表调整一下吗?
老师你好,我想问下,如果26年1月发25年12月工资的时候发现25年12月的工资多计提了750元,实发工资比计提少了750元,我把这750元做在26年1月的账,冲减750元的工资费用,那我25年汇算清缴的时候,这750是填入25年的费用还是26年的费用?
老师,结汇分录借方人民币金额与贷方人民币金额一至,然后再单独做一笔调汇分录,可不可以?
老师,咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税,谢谢
暖暖老师,之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利,总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利?
2月份认证可以的吗
那就只能在2月抵扣了
上月税费还️留底2千多 所以想把12月份进项发票留着 先不认证 这个发票有没有时间限制
这个发票抵扣没有时间限制
好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!