您好题目是全部的吗

【案例】甲公司为一家居民企业,主要从事货物生产和销售,本年取得销售货物收入5000万元、理财产品收益50万元、从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益200万元、出售闲置厂房收入300万元,发生业务招待费20万元。要求:计算甲公司本年度在企业所得税税前可以扣除的业务招待费。
境内某居民企业2018年取得销售货物收入2000万元,出租设备取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费120万元。计算该企业在计算2018年应纳税所得额时准予扣除的业务招待费。
境内某居民企业2021年取得销售货物收入2000万元,出租设备取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费120万元。根据企业所得税法律制度的规定,该企业在计算2021年应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费是( )。 A 11万元 B 72万元 C 120万元 D 61万元
境内某居民企业2018年取得销售货物收入2000万元,出租设备取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费120万元。计算该企业在计算2018年应纳税所得额时准予扣除的业务招待费。
甲公司为居民企业主要从事服装的生产和销售业务。2021年度自行核算的会计利润为1400万元,有关经营情况如下:销售服装取得收入4000万元,销售边角布料取得收入300万元,从境内未上市子公司分回投资收益100万元,处置报废生产线取得收入20万元。发生与生产经营活动有关的业务招待费120万元请计算甲公司在计算2021年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费,并写出计算过程。
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算