你好,押金是开收据,是要退的,不开发票的。 你入账错了就可以冲回去的
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
我做内账,按当月营业收入-当月营业支出=当月利润 例如,24年元月收入 15万 包括当月微信扫码,+现金+当月医保收入,现金收入和微信扫码收入都是实时到账,当月医保收入不是实时到账,是医保局按按月按地区结算 支出账,按当月发生计算 例如,元月工资-4万,2月初发,元月没发, 元月社医保-7000,元月已经对公付款 元月购药款-4万,,2月初支付,元月未付 元月房租分摊,-7700.....所有当月发生的减完余额就是利润 我想问的是1.这种做帐方式适合作内账吗?2.…房租每年8万按月分摊记账行不 3我的今年的房租8万去年23年已经支付了,今年找人合伙,这笔钱是不是钱是不是要合伙人先付我现金还是怎能莫算?? 元月房租分摊-70000,,,,, 余额就是当月利润 我要问的就是
老师,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名为B,5月20号做了一般纳税人登记,我刚接手,公司的资料里有打印出来的资产负债表和损益表,重新做账的话是在A的基础上做,怎么确保资产负债表和损益表是准确的,能从电子税务局查吗,怎么查
外贸公司国外客人收汇现金转老板卡上怎么合规操作?
公司贷了款,还清后结清证明要附凭证后面吗,一定要附的吗
我们卖车,支付服务费做什么分录
老师,单位员工工伤,报社保一个金额,别的款都打款到个人了,还有个费用说是要公司付的,但单子对不上,那要怎么做账?
老师 ,取得的发票类目 研发和技术服务*技术转让这种发票记账的时候记库存商品感觉不对劲啊 应该计入什么科目呀,这个进来之后也销售出去了
老师你好。我们1月采购了一批空调,给了第一次金额,4月安装完成,4月给了第二次金额。请问1月和4月如何入账。
老师,想计算租赁负债,只有一年期的租赁期,按月折算出来的每个月的现值合计(11809),合计不等于全年的现值(11650)然后利息也不对,想问下问题出在哪里?
我们制造企业有专门负责外账的,主要负责内账这块,问下内账怎么做
老师,请问我4月开出的发票,对方已经认证了,我这个月还能作废重开吗?
有一部分房租租金没到期也要退回,那这部分退回的金额我怎么入账,要给对方开这部分的负数发票吗
还是我的给对方开部分退回的红字发票信息表
你好,租金要冲回以前入的费用,对方开红字发票给你