你好 第23题 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 第24题 借:制造费用,管理费用,销售费用,贷:累计折旧 第25题 借:主营业务成本 , 贷:库存商品—A产品,库存商品—B产品

麻烦老师看看这道题,写写计算过程,谢谢
麻烦老师看看这道大题,并写计算过程,谢谢
老师,您好,麻烦您看下这9道题的会计分录如何写,谢谢啦
这两道题怎么写 麻烦老师看看 谢谢
这三道题的会计分录怎么写 麻烦老师看看 谢谢!
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
你好老师 需要会计分录明确
你好 第23题 借:固定资产 201000,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:银行存款227000 第24题 借:制造费用 3500,管理费用 4000,销售费用 2500,贷:累计折旧 10000 第25题 借:主营业务成本 25万 , 贷:库存商品—A产品 10万,库存商品—B产品 15万
老师 23题还需要更详细吗
你好 第23题 借:固定资产 201000,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:银行存款227000 这已经是最详细的,还需要如何详细呢,你说来听听
好的老师谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。