你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
(27)30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定为销售产品的单价) (28)30日,将各收入账户结转至本年利润账户 (29)30日,将各费用账户结转至本年利润账户 (30)30日,按利润总额的25%计算本月应交所得税,并结转到本年利润账户 (31)30日,按实现净利润的10%计提法定盈余公积金 (32)30日,按实现净利润的40%计提应向投资者分配的利润
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
31日,结转本月费用类各账户。 (24)31 日,按本月利润总额的25%计提所得税(假设:利润总额=应纳 税所得额)。 (25)31日,结转本月所得税费用。 (26)31日,结转本年税后利润(净利润)。 (27)31日,按税后利润的10%计提法定盈余公积金。 (28)31日,企业决定向投资者分配利润100000元。
18、26日,结转车间制造费用。19、28日,按本月应交增值税额11700元的7%计算应交城市维护建设税、按5%计算应交教育费附加。20、28日,本月生产的A产品全部完工,结转其入库成本。21、28日,结转本月已销产品成本65000元。22、30日,结转损益中的产品销售收入。23、30日,结转损益中的成本、费用、税金。24、31日,按本月利润额的25%计算应交企业所得税。25、31日,结转所得税费用。26、31日,按税后利润的10%提取法定盈余公积金。求会计分录
(26)30日,计算应交城市维护建设税4800.元5,教育费附加1200元。(27)30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定为销售产品的单价)。(28)30日,将各收入账户结转至本年利润账户(29)30日,将各费用账户结转至本年利润账户(30)30日,按利润总额的25%计提本月应交所得税,并结转到本年利润账户。(31)30日,按实现净利润的10%计提法定盈余公积金。(32)30日,按实现净利润的40%计提应向投资者分配的利润。
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?