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23.某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本为300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元。全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:(1)编制上述业务的会计分录;(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元,全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:编制上述业务的会记分录(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某企业为增值税一般纳税人,该企业2019年采用计划成本进行原材料的核算,有关资料如下:(1)1月1日,原材料账面计划成本为,100000元,材料成本差异为5000元(超支).(2)1月10日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税额为,26000元,外地运费为9000元,装卸费630元,按照税法有关规定,外地运费可按9%抵扣增值税进项税额,有关款项已通过银行存款支付。(3)上述材料已验收入库,计划成本为210000元.(4)本月领用材料的计划成本为200000元,其中:生产部门领用150000元,车间管理部门领用30000元,厂部管理部门领用11000元,销售部门领用,9000元.要求:计算材料成本差异率及发出材料和结存材料应分摊的差异额,并编制有关的会计分录
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下:1、某月初,原材料计划成本250000元,“材料成本差异”账户借方余额10000元;2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元。外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付;3、上述材料计划成本240000元,已验收入库;4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元;5、本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。[要求]1、计算公司当月原材料的材料成本差异;2、计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;3、编制有关业务的会计分录。谢谢
为了撇清公私不分,1万的现金转进来的备用金,然后这1万我借给了老板,那老板是否可以报销方式还给公司。报销必须是老板的发票是吗?还是其他方式处理,
老师,我想问一下,个体工商户经营者在其他单位申报了工资薪金所得,我在申报26年第一季度的经营所得时,里面有个个人每月扣除费用自动出来15000,我为了防止和她的工资薪金扣除不冲突,是不是应该把那个数字调整为0了
油卡充值需要什么附件?
发给客户后,退货后返工,因为其他原因返工费用需客户承担,可以作为加工费收入记账吗
郭老师如果2026年1-2月份的城建税及附件都是按小微企业减半征收了,那么申报1-3月份企业所得税报表后不属于小微企业了那么1-2月份的减半的怎么办,那么3月份申报城建税及附加就不能减半了是吧,所得税就得按25%来算了是吗
2月制造费用本应该转到管理费用,2月已经结账,现在在3月可以直接做:借:管理费用 贷:制造费用吗
老师,我是核定征收个体户,现在办理税务注销应该选择什么呢,网上申报
有内销、外销,租金发票进项转出金额增值税申报表填写在哪里?
老师好,我想知道营业执照中经营范围大类都包含哪些 这在哪里可以看到 比如 机械设备 具体包括哪些小类
印花税申报栏 应税凭证名称 应该填什么
计算10月份原材料的材料成本差异率=(10600+150000+3000-160000)/(200000+160000)=1%
使用原材料应分摊的材料成本差异=290000*1%=2900 借,生产成本180000 制造费用50000 在建工程60000 贷,原材料290000
借,生产成本1800 制造费用500 在建工程600 贷,原材料2900
更正一下 借,生产成本1800 制造费用500 在建工程600 贷,材料成本差异2900