可以子公司开发票给母公司,可以代开的
母公司购入固定资产(楼房)并取得专票,但没有业务收入。后成立分公司在该固定资产开展酒店业务,而且想以分公司名义领用税控盘并使用,如果分公司领用税盘就意味着分公司要独立核算并独立申报纳税(增值税及企业所得税)吗?在税务怎样选择操作才能让母公司的进项得以抵扣? 母公司是投资公司,其实就只有子公司的酒店业务,而成立子公司仅是因为酒店需要一个专属的XX酒店的名字去开票(老板认为如果以XⅩ投资公司开票不靠谱)!现酒店在装修完工准备开业状态,据说之前一直请代理会计零申报,我现刚接手财务,之前也没做过母分公司的帐,特意去听了子木老师的课,想请问老师我该怎么做才能达到分公司可以开票,又可以扺扣母公司的进项?谢谢老师
你好,老师,今年子公司装修并租给防疫做隔离点,但是由于子公司税务原因不能开票,结果在母公司开票收款了。但是子公司装修所有的费用都已经在子公司出成本了,母公司开票收款利润太高,有什么方法可以把成本跟利润放回同一家公司?
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
老师好,我公司名下有好几个子公司,但是人员成本全部由我公司出。现在我公司跟一家运输公司签订了服务合同,运输的货物实际是子公司的货物,但是老板坚持要用我公司的名义去跟对方签这个合同。我觉得这样子公司的收入就没有成本票可以抵减了,我能不能用我公司跟子公司签订一个合同,然后我公司开票给子公司,这样子公司就有成本票了,因为实际运输的东西就是子公司的,已经接过该问题的老师请不要重复接单
帮租客代缴电费10万+以上(在我公司的对公账户扣款电费的),后面对私跟他收回,因为租客的营业执照还没办下来,所以还不能开票给他,像这样子的话,那我公司的费用成本就增加了,我应该怎么样子做才对? 此电费只是我公司代交,费用是租客产生的费用,我公司是出租厂房给他,但因为对方的营业执照没办好,没有办理结算户,所以是我公司先从对公账户扣款交,然后再跟他从对私账户收回。这样子的话就等于我司的成本费用高了,那如果我要做账的话,我要怎么样子才对?因为现在还没有办理好开票,所以没有收入这家公司
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?