您好,是需要分录吗还是
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记"应交税费--应交所得税"等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录. 5、经上述调整后,应将本科目的余额转入"利润分配--未分配利润"科目.本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记"利润分配--未分配利润"科目;如为借方余额做相反的会计分录. 老师,5这个分录怎么写的啊
你好..9月底的结转 可以 借:主营业务收入100 贷:本年利润100 借:本年利润80 贷:主营业务成本80 计提第三季度所得税 借:所得税费用0.5 贷:应交税费-所得税0.5 所得税费用结转 借:本年利润0.5 贷:所得說费用0.5
结转所得税费用关于该业务会计分录说法正确的有借方记所得税费用贷方记所得税费用贷方记本年利润借方记本年利润
6月份收到2022年汇算退税,我们是小规模,分录对不对 1、先收税款 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得 2、再冲所得税费用 借记:应缴税费-应交所得税 贷记:所得税费用 3、多交的所得税费用记入净利润 借记:所得税费用 贷记:利润分配-未分配利润
你好 老师 公众责任险和雇主责任险,可以抵扣进项税吗?可以正常税前扣除吗?
老师你好,企业想做减资,在国家信用信息系统怎么公示?
老师,6个点的建筑服务—劳务发票,如何开具,税收分类编码多少?谢谢!
老师我做8月份账,银行回单上8月份扣除的社保费是7月份还是8月份,我计提和缴纳这样做可以吗?
老师,我们的一个项目做完了,后期还需要维修,维修换的硬件都是不收费的,这样进来的发票可以抵扣增值税吗?
老师,你好,请问本月只开具一张红字发票,要怎申请增值税
老师,什么叫双向收税,有这回事吗,听说是出来的新规
供应商返利属于什么性质?怎么做账?
小规模纳税人,这个可以开马路上的路灯吗?有几万元
老师好,一般纳税人的企业,收到低于6%的专票不能抵扣吗?