您好,这样的话,是需要对公打款的,直接确认收入

我司做了一个网络交易平台,卖家是个人或企业,买家付款确认收货后全额打款给卖家。请问入账和出账怎么记,给企业卖家是否必须对公打款,可否让卖家随意提供私人卡
我司是经营网络交易平台,卖家可能是个人或企业,交易内容是咨询和设计服务,买家确认收货后,需要平台把钱支付给卖家,请问会计应该如何记账避免税务问题?
我是代理记账公司的会计,请问代理的一家企业,这家企业融资租入设备,设备是卖给别人的,买家给我们付分期款,我们给融资公司付分期款。本来我们公司属于分销商,只是赚取介绍客户的提成,但是上级分销商要求我们提供设备销售的贷款担保,所以是融资公司与我公司和上级分销商三方签订融资租赁协议,我公司再把机器销售给卖家,目前因为我公司未确认分期销售的收入,导致产生税款和滞纳金,请问这个责任我要承担吗?一个月我们代账公司收800元代账费。我当时没确认收入是因为没取得整机发票,融资公司开具的租金发票,合同里也明确说明租赁期间机器不属于我们公司
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
请问老师,我们是拍卖公司,我们有自己的小程序,其他家企业的拍品挂到我公司小程序上拍,拍品收取客户成交价及佣金,我们从佣金抽取分成,其余部分(成交价及剩余佣金)转给所属公司 1.老师我们只能打出买家结算单(成交价及全部佣金),这张单我没有办法做账,因为佣金不是都是我公司的,只有一点点佣金是给我们做平台服务费的,我也没有办法用卖家结算单做附件,因为卖家结算单里面的成交价并不是转给其他公司的款,还得加一部分佣金的,这个单没法弄, 2.老师,我可以自己做一个表格单来做附件吗,如果可以需要那些人签名才合规
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
请问老师,请问入账和出账应该怎么记账呢
你销售出去,借 银行存款 贷 主营业务收入啊,你不是没有进货吗
我司是交易平台。入账是买家支付给卖家的钱,只是暂存于我们平台的,确认收货后也是全额支付给卖家,我们平台没有收入
这个钱一般是先进**或支付宝,提现到我们对公,我们再打款给卖家
那你们就是自愿?也不赚取手续费?
嗯嗯,我们提供其他增值服务。交易中平台没有收入
那就是 借 银行存款 贷 其他应付款,啥时候转给别人再冲
感谢老师的耐心指导。我还想问一下:个人卖家我们会转个人卡;企业卖家提供个人卡或者企业对公账户,对于我们会计上有哪些区别,我应该怎么跟老板解释应该要求企业卖家提供对公账户
就是说,交易的话,目前金税四期管得严格,不让个人账户
就是必须实事求是的做账,我们是代收代付,代谁收的必须支付给谁,代个人收就付给个人,代企业收就必须付给企业对公账户是吗
嗯对是这个意思的
我们作为平台,因为买家和卖家之间的交易账期比较长,可能导致其他应付内留存金额很大,对公账户进出很多流水也没有产生收入进行报税。是否在税务局那边看,我们有什么违规风险?
那些是没关系的,只要是对公这些就行
还有个问题想请教下老师,我们向卖家打款时,因为我们对公账户只能对公打款,对个人卖家则需要先将钱充值到企业支付宝,然后从企业支付宝转账支出。这样怎么记账来对冲其他应付呢
你们当时是其他货币资金吗
目前还在商议应该怎么记账,怎么处理资金比较好
其实计入其他货币资金,或者往来款都可以