咨询
Q

元旦快乐老师,麻烦问一下留底税额是不是只能抵减增值税?不能抵减附加税?谢谢

2023-01-01 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 10:47

同学,你好 嗯嗯,是的

头像
快账用户3120 追问 2023-01-01 10:47

非常的感谢

头像
齐红老师 解答 2023-01-01 10:48

不客气,满意请5星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-01-01
您好,娿,您说的这些税款都属于应 交税费,应交税费本身属于负债,贷方就表示增加
2022-01-18
你好 当期新增0 如果你没有留底,退税增加的话,填写零。
2022-09-16
你好,假设销项税额550,进项税额500,应交增值税50,加计抵减500*0.1=50,那么无需缴税,分录如下 1、计提增值税: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50 贷:应交税费-未交增值税 50 2、缴纳增值税: 借:应交税费-未交增值税 50 贷: 其他收益  50
2022-01-05
按照减免后的计提 小规模小微企业减半征收。
2022-09-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×