货到票未到才做暂估的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

请问老师我们买了设备,已经安装好了,但是发票没到齐,我怎么入账折旧呢
您好老师,我想问一下,设备安装完了,但是没开始生产呢,折旧我应该做什么科目
你好,销售需要安装的设备,委托第三方安装,1月已经确认销售收入了,但是2月才付安装费,2月才收到安装费发票,请问这个安装费成本要什么时候入账呢?怎么入呢?
我们买了40多万的厨房设备,已经到货装好了,但是还没有开始使用,这个我们要计提折旧吗?
老师,我们采购固定资产设备,设备已经到现场了但是发票和款项都没支付,我们需要计提折旧么?实操中怎么处理?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
不好意思,另一学员的回复给您了
同学您好,可以根据付款流水或合同入账折旧的,发票到了再调入账价值,重新确定折旧额即可
同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,次月借:制造费用,贷:累计折旧
总共是240万的价款,现在到了200万,我就直接按啊240万入固定资产账吗,根据240万计算折旧吗
是的没错, 是这样的
那剩余的40万发票到了我怎么做账呢
到了就放凭证后面,有差异的,冲回240重做正确的
好的明白了,谢谢
不客气,有空给五星好评:,