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请问老师我们买了设备,已经安装好了,但是发票没到齐,我怎么入账折旧呢

2023-01-01 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 16:16

货到票未到才做暂估的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:17

不好意思,另一学员的回复给您了

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:18

同学您好,可以根据付款流水或合同入账折旧的,发票到了再调入账价值,重新确定折旧额即可

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:18

同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,次月借:制造费用,贷:累计折旧

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快账用户9625 追问 2023-01-01 16:20

总共是240万的价款,现在到了200万,我就直接按啊240万入固定资产账吗,根据240万计算折旧吗

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:26

是的没错, 是这样的

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快账用户9625 追问 2023-01-01 16:27

那剩余的40万发票到了我怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:31

到了就放凭证后面,有差异的,冲回240重做正确的

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快账用户9625 追问 2023-01-01 16:36

好的明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-01 17:09

不客气,有空给五星好评:,

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货到票未到才做暂估的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-01-01
直接按开票做收入账就是
2023-02-04
同学你好,应是等全部发票都收到后再计入固定资产;再提折旧 的
2021-02-05
对于房屋建筑物,无论是否投入使用,都需要计提折旧。这意味着即使是未投入使用的房屋建筑物,企业也需要对其进行折旧处理。 对于房屋、建筑物以外的固定资产,如果未投入使用,则不需要计提折旧。这包括机器设备、仪器仪表等,如果这些资产未投入使用,企业不需要对其进行折旧处理。
2024-08-27
同学,你好 按照2万做账 借:固定资产2 贷:银行存款 其他应付款 安装好次月开始折旧
2025-01-06
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