在具体的什么问题。

郭老师您好!麻烦有空帮我回答问题,谢谢了
郭老师您好!有空麻烦帮我回答下问题。
郭老师您好!昨天问题次数受限制了,有空麻烦帮回答下问题
麻烦郭老师有空回答我的问题,刚才次数受限制了
麻烦郭老师有空回答下我的问题
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
郭老师您好!刚才问题次数受限制了,走法律程序怎么走呢?发票我们不用是什么意思呢?
发票你们不要作账务处理 这个是虚开的 要不怎么能证明你们单位是多支付给他的?
我们只开了一部分发票给对方,对方一张发票都没开给我们
那不对 咋还你们给他钱 给他开发票
我们先转12万给对方,对方转11给我们,我们再转19万给对方,对方再转4万过来,对方转11万的我们给对方开了11万的发票了,之后打电话不接了,对方还没开过发票给我们。
你这个11万的发票有没有实际业务?
郭老师您好!没有呢
那你们红冲发票 欠你们16万就可以
郭老师,2022年11月份开的,能冲红吗?
可以的,只要对方没有认证的都可以
郭老师您好!我们开的是普票,11月份开的已经申报税了,我们是一般纳税人。11万对方已经转钱给我们了,我们也开票了,这不是正好不用充红吗?
实际没有业务的不是吗 你这样的话就算你的收入 你转给他的11万就不能退给你们了
11万对方已经转钱给我们了,是之后我们转19万过去对方才转4万给我们的呢,之后再也没转钱过来了
11万有实际业务的吗
我们先转12万给对方,对方转11给我们,我们再转19万给对方,对方再转4万过来,对方转11万的我们给对方开了11万的发票了,对方欠我司12-11+19-4=16万
那就是实际有业务 发票不需要红虫 留存好转账凭证
郭老师这个怎么走法律程序?
打官司就是了,起诉