在具体的什么问题。
郭老师您好!麻烦有空帮我回答问题,谢谢了
郭老师您好!昨天问题次数受限制了,有空麻烦帮回答下问题
麻烦郭老师有空回答我的问题,刚才次数受限制了
麻烦郭老师有空回答下我的问题
郭老师您好!麻烦有空回答刚才的问题,提问次数受限了
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
郭老师您好!刚才问题次数受限制了,走法律程序怎么走呢?发票我们不用是什么意思呢?
发票你们不要作账务处理 这个是虚开的 要不怎么能证明你们单位是多支付给他的?
我们只开了一部分发票给对方,对方一张发票都没开给我们
那不对 咋还你们给他钱 给他开发票
我们先转12万给对方,对方转11给我们,我们再转19万给对方,对方再转4万过来,对方转11万的我们给对方开了11万的发票了,之后打电话不接了,对方还没开过发票给我们。
你这个11万的发票有没有实际业务?
郭老师您好!没有呢
那你们红冲发票 欠你们16万就可以
郭老师,2022年11月份开的,能冲红吗?
可以的,只要对方没有认证的都可以
郭老师您好!我们开的是普票,11月份开的已经申报税了,我们是一般纳税人。11万对方已经转钱给我们了,我们也开票了,这不是正好不用充红吗?
实际没有业务的不是吗 你这样的话就算你的收入 你转给他的11万就不能退给你们了
11万对方已经转钱给我们了,是之后我们转19万过去对方才转4万给我们的呢,之后再也没转钱过来了
11万有实际业务的吗
我们先转12万给对方,对方转11给我们,我们再转19万给对方,对方再转4万过来,对方转11万的我们给对方开了11万的发票了,对方欠我司12-11+19-4=16万
那就是实际有业务 发票不需要红虫 留存好转账凭证
郭老师这个怎么走法律程序?
打官司就是了,起诉