您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下

今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师,问个问题,比如我们十二月开的发票出去,十二月打款进来了,那收入是不是确认在十二月,那十二月的对应的商品成本去哪里找
老师,电商会计核对运费时丢件赔付单如果自己去系统里导怎么导呢?在哪里导
年末资产负债表原材料和库存商品是不是要留点金额?
工地上房东给垫付的费用 怎么出账 直接转给房东 做成工资吗还是
老师,电商会计在核对快递公司发的快递费账单时怎样核对重量呢?
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
那库存商品我什么时候做这个分录呢?要?什么时候?
收到货物当月就应该入账的 借:库存商品 贷:应付账款等 当月没有做的话 可以并在12月一起做
可以并到十二月份,是吧?但是就是说要用库存商品这个科目过渡对吧?
可以并到十二月份,是的 要用库存商品这个科目过渡对的
我明白你的意思了,你是说,不管是不是零库存,就是必须要有库存商品这个科目过渡到主营业务成本是吗?
如果是出售商品的业务 是的 要有库存商品这个科目过渡到主营业务成本
就是说得有库存商品过渡是这个意思吗
得有库存商品过渡 是的
就是说,只要有发票进货发票开进来了,我当时就做借库存商品贷应付账款对吧,等后面有收入了,我就可以借主营业务成本贷库存商品了,分录是这样子的吧?
是的 这样理解正确的
也就是说,我不能落下库存商品这个科目是吗?
对的 不应该略过库存商品这个科目
就是说不管是不是零库存,都不能落下库存商品这个科目过渡到主营业务成本对吗?
您都有购货发票了怎么还是零库存?
问题是我们当时从供应商那里直接拉到我们的客户那里去了,都没有放在我们仓库呀?
每次都是买多少就直接发货到客户那多少吗
是的,就拉回来翻包一下就拉走了
那不是还拉回去了吗 那也可以拉回去的时候计入库存商品