你好,具体的什么问题的?
老师,这样子计提公积金以及发放工资的会计处理是否正确呢?如有不对,可以告诉我怎么填写吗?基本工资5000元,公积金单位个人分别缴纳200元,实发工资4800元 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:其他应付款-公积金中心 200 借:应付职工薪酬-代扣代缴公积金(个人部分) 200 贷:其他应付款-公积金 200 借:其他应付款-公积金 400 贷:银行存款 400 借:应付职工薪酬 4800 贷:银行存款 4800
老师,前任会计代扣员工个人承担部分公积金时做,借:管理费用—工资 贷:其他应付款—公积金;代缴时,借:其他应收款—公积金,贷:银行存款。目前其他应付款—公积金借方余额三万多,这历史遗留问题也查不清了,请问如何平账(正确余额应该是当月代缴金额)?
借:应付职工薪酬-工资 213629.45 管理费用-住房公积金-22590 管理费用-其他-419.8 贷:其他应付款-代扣社保五险费用25760.15 其他应收款-个人 500 银行存款164359.5 发放工资时为什么借方管理费用住房公积金和其他是负数
借方:应付工资44648贷方:其他应缴款-代扣代缴公积金10180贷方:其他应付款-住房公积金管理中心34468
借方:应付工资44648贷方:其他应缴款-代扣代缴公积金10180贷方:其他应付款-住房公积金管理中心34468想问下这个分录是什么意思?
2022年有一笔房租支出,没有写进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理, 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用, 然后管理费用数据不平了,怎么调整?
老师,一公司老板股份占比60%,账也是我们来做,现在那边有一属于那边的业务,以那公司名签合同,需要购买办公设备什么的,但这个业务是我们公司员工跟进,他现在要借支购买,那他能直接跟那公司借支吗?因为他不属于那公司的员工,还是跟我们公司借?
老师,您好,在申报出口退税的时候,有一笔成交方式是CIF的,第一步按照正常导入和填出口发票号,第二步一直提示要待补填币制,这步要怎么填呢
老师我怎么注册企业微信,添加到我的公司呀
老师 预交增值税比应交增值税也多是咋回事
老师:政府单子录完凭证之后,怎么核对这个账目有没有做对,要怎么检查
公司买房就要交房产税吗,从价和从租有什么区别
一季度收入20万,成本165000其本费用15000,预缴500税款 二季度累计收入30万,累计扣除基本费用30000,想预缴去掉累税后和减半后的税款是600的,成本费用应该是多少
如果发票是CIF价,开具的出口发票按什么价格
老师早上好,请问下关单上有个杂费9300人民币,货物金额20万,单一窗口有个统计美元价汇总金额是20万+9300换算成美元的金额,那我开票按什么金额开呢?