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其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理

2023-02-13 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 15:37

你好 ; 你这个是缴纳了。没有工资扣除吗 ; 你工资要不要扣除的  

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快账用户1854 追问 2023-02-13 15:39

银行缴纳的数是对的,只是付公积金的分录做错

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:43

你好;     支付金额错误了吗? 你具体说下  是单位还是个人公积金错误了  

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快账用户1854 追问 2023-02-13 15:46

例如应该借管理费用单位2,个人1,现在是单位1,个人2,我应该调整借单位1,贷个人1?

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:51

你好;         是的; 你单位做 增加1 ; 个人减少1     

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快账用户1854 追问 2023-02-13 15:51

调整以前的费用,需要以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:57

你好; 是的; 要走这个科目处理的  

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快账用户1854 追问 2023-02-13 16:00

金额不大可以直接管理费用吗

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齐红老师 解答 2023-02-13 16:02

你好;确实金额很小可以直接做的  

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你好 ; 你这个是缴纳了。没有工资扣除吗 ; 你工资要不要扣除的  
2023-02-13
借费用 贷应付职工薪酬-工资、社保 发放时 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬 其他应付款 贷银行存款
2021-10-09
同学你好,我理解可能他要业务上员工工资放成本核算。
2020-08-07
是的,是的,是的,是的,
2020-12-15
同学你好,因为是扣回的,本来是贷方正数,为保证利润表取数正确,才做到借方负数的。。
2021-11-01
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