借所得税费用,贷应交税费,企业所得税6610

业务处理题。长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)长江公司将其生产的一套设备销往A公司,该设备生产成本28000元,不含增值税的售价为40000元,增值税税额为5200元,设备已发出,指款已收到。编制长江公司确认收入和结转成本的会计分录。税专用发票,将到该公司相关的会计分录,(2)A公司发现所购设备外观存在问题,长江公司同扇给与A公司10%的销售折让4520元,款项以银行存款支付,开具红字增值票、编M该公司购入原材料的会计分录。(3)外购原材料一批,发票中注明的买价为10000元,增值税为1300元,共计11300元,原材料已验收入库,开具并承兑商业承兑汇的会计分录。需要写会计分录
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。从银行取得长期借款200000元,期限为3年,每年计息一次,到期一次归还本息,借入款项已存入银行。编制该公司取得借款的会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。公司销售丙产品1件,价款为52000元,增值税销项税额为6760元,总成本为32000元;已经开具增值税专用发票。公司在销售丙产品的同时,收购旧商品1件,对价2000元,为其公允价值,直接抵扣丙产品的销售价款,实际收到价款56760元。收购的旧商品作为原材料验收入库。编制该公司相关的会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。公司以每股3元价格回购60000股本公司普通股股票,用于减资。编制该公司回购股票的会计分录。承接上题,将回购的普通股全部注销。假定资本公积可供抵减,编制该公司相关的会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)用银行存款支付办公费500元,增值税65元(经税务机关认证可以抵扣),合计565元。编制该公司相关的会计分录,(2)计提用于日常经营的长期借款利息300元。编制该公司相关的会计分录
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
借本年利润,贷所得税费用6610