借应收账款, 贷主营业务收入52000, 应交税费,应交增值税销项6760, 借主营业务成本,贷库存商品32000

3.某月18日,甲公司销售A商品100件,价款为10000元,增值税销项税额为1300元,总成本为7000元;甲公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。甲公司在销售A商品的同时,收购旧D商品20件,共支付价款800元,为其公允价值,直接抵扣D商品的收购价款,实际收到价款10500元。收购的旧D商品作为原材料验收入库。要求做出相应的会计分录。
L公司为增值税一般纳税人,销售的产品、材料均为应纳增值税货物,增值税税率为16%,销售价款中均不含增值税。材料和产成品均按实际成本核算,以销售产品为主营业务。2016年度发生经济业务:(1)L公司采用汇兑结算方式购入原材料,增值税专用发票上注明的实际成本为150000元,增值税税额为24000万元。材料已验收入库。(2)销售给KJ公司一批产品,销售价款为30000元,产品成本为26000元。产品已经发出,开出增值税专用发票,款项尚未收到。(3)对外销售一批材料,销售价款为32000元,材料实际成本为21000元。材料已经发出,并已经开出增值税专用发票。款项已经收到,收到转账支票并存入银行。要求:(1)编制L公司采购材料的会计分录。(2)编制L公司销售产品的会计分录。(3)编制L公司结转销售产品成本的会计分录。(4)编制L公司销售材料的会计分录。(5)编制L公司结转销售材料成本的会计分录。
业务处理题。长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)长江公司将其生产的一套设备销往A公司,该设备生产成本28000元,不含增值税的售价为40000元,增值税税额为5200元,设备已发出,指款已收到。编制长江公司确认收入和结转成本的会计分录。税专用发票,将到该公司相关的会计分录,(2)A公司发现所购设备外观存在问题,长江公司同扇给与A公司10%的销售折让4520元,款项以银行存款支付,开具红字增值票、编M该公司购入原材料的会计分录。(3)外购原材料一批,发票中注明的买价为10000元,增值税为1300元,共计11300元,原材料已验收入库,开具并承兑商业承兑汇的会计分录。需要写会计分录
业务处理题。长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)长江公司将其生产的一套设备销往A公司,该设备生产成本28000元,不含增值税的售价为40000元,增值税税额为5200元,设备已发出,指款已收到。编制长江公司确认收入和结转成本的会计分录。税专用发票,将到该公司相关的会计分录,(2)A公司发现所购设备外观存在问题,长江公司同扇给与A公司10%的销售折让4520元,款项以银行存款支付,开具红字增值票、编M该公司购入原材料的会计分录。(3)外购原材料一批,发票中注明的买价为10000元,增值税为1300元,共计11300元,原材料已验收入库,开具并承兑商业承兑汇的会计分录。需要写会计分录
(4)从银行取得长期低款200000元,期限为3年,每年计息一次,到期一次归还本息,借入款项已存入银行。编制该公司取得借款(5)公司销售内产品1件,价款为52000元,增值税销项税额为6760元,总成本为32000元,已经开具增伯税专用发票。公司在销商品作为原材料验收入店,编制该公司相关的会计分录。售丙产品的口时,败购旧商品1件,对价2000元,为其公允价值,直接抵加丙产品的销售价款,实际收到价款56760元。收购的旧(6)公司以每股3元价格同60000股本公司普通股股票,用于减资,编制该公司回购股票的会计分录。(7)承接上题,将回购的普通股全部注销。假定资本公积可供抵减,编将该公司相关的会计分录。
老师好 : 我不太明白暂估的这个事情,这是想调增就调增、想调减就调减的吗?我现在在一家税务师事务所,刚两个月,赶上汇缴,我看他们怎么都是问企业想交多少可以根据这个调暂估呢?
老师,给小区个人销售门窗,发票怎么开
老师,请问我们公司自建厂房,现在开了一张租赁票2000元,只开这一次,还需要缴房产税吗
老师出售的商品房是不是投资性房地产
老师您好,小规模季度不超过三十万不用交增值税,个体也一样吗
总公司在湖南的一个县城里面交的保险是五险里面少交了医疗保险,那分公司开到长沙,那长沙的话基本上都是一起交的,我想问一下,就是总公司和分公司交的不一致所带来的风险
你好!老师,我想咨询下股东和公司之间往来余额有70多万,其他应付款在借方,之前往来款比较频繁,从去年到今年业务也不多转的也不多,余额是之前累加的,怎么做帐给这个余额合理合法消下去
供应商变更了名称,然而他们的货款没有结清,那后面有按新的变更后名称下订单开票付款,也有一分部没有清的订单又按以前的公司名称开票付款,我这边内账需要再建立往来变更后的公司名称吗
老师好,小微企业汇算清缴研发费用加计扣除优惠表只能填分类项目汇总,如人员人工费用总额,其中人员工资薪金和五险一金不能填吗?
公司搞建设购买的钢材, 业务员个人把钱打给公司了,对方公司把票开给我们公司了 我们公司没付钱怎么办? 这张发票应该怎么处理?
借银行存款56760, 库存商品2000, 贷应收账款58760
第二个分录修改一下,把库存商品改成原材料。