您好,每个月可以合并到一起做账的。
上月我有一张机动车增值税专用发票金额多开,是开给二级经销商的,但二级经销商开给消费者(客户)的发票是正确的,并已上牌了。后来发现多开后,因机动车发票的特殊性、所以用折让来冲回多开部份,这样后,我是顺利进行了纳税申报,但二级经销商收到的二张发票后的剩余进项税额无法抵扣,我想把后来开的一张折让发票驳回来后在这个月从新再开一张,这样做可以吗?
我想问下,我们是酒店行业,对公有金额比较小但是次数比较多的款项,但是都是一个平台打进来的收入,我每个月把这些合并到一起做一张凭证可以吗?还是需要一笔收入一张凭证?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师,您好,民非企业,当月工资当月发放,北京7月社保基数还没出来,7月份工资社保缴费明细和个人部分怎么扣?工资怎么发放?
商家负责提供咖啡柜,我们公司负责选址,租地址给流量好的地方安装,维修,水冰块,收入安装售卖咖啡收款额分,收到款按什么开,餐饮服务还是现代服务
6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
出口退税备案要多久?
公司突然有笔3万现金存进银行,需要什么凭证吗或者理由?
老师,我们雇佣了一个钩车司机干活,他干了3个月开4万工资,一次性给开的话,个人所得税怎么申报?是一次性给申报4万,还是分三个月?个人所得税我们公司承担
请问老师,新员工的b证怎么操作转入我司,谢谢
老师,请问企业的所属行业(国),所属行业(工),行业类别,企业划型分别指的是什么
税务局现在查社保缴费基数多少吗,公司想按最低缴费给员工上社保
老师,单位想招聘一位兼职人员,每天来办公室忙半天,是不是签署临时用工合同?
就是所有的相同的经济业务我都可以合到一起,做一笔分录是吧?
对,是的,不过也得看企业本身有没有啥特殊要求,要是没有就可以合并一起做账。
我就把比如说坐飞机有几十张发票,加油有几十张发票,我全部都做到一起,合并到一起做,我是这个意思,做一笔分录,而不是每一张做一个分录,您听懂我的意思了吧?
听懂您的意思。没问题肯定可以这么做