您好,每个月可以合并到一起做账的。

上月我有一张机动车增值税专用发票金额多开,是开给二级经销商的,但二级经销商开给消费者(客户)的发票是正确的,并已上牌了。后来发现多开后,因机动车发票的特殊性、所以用折让来冲回多开部份,这样后,我是顺利进行了纳税申报,但二级经销商收到的二张发票后的剩余进项税额无法抵扣,我想把后来开的一张折让发票驳回来后在这个月从新再开一张,这样做可以吗?
我想问下,我们是酒店行业,对公有金额比较小但是次数比较多的款项,但是都是一个平台打进来的收入,我每个月把这些合并到一起做一张凭证可以吗?还是需要一笔收入一张凭证?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
老师,出口销售合同要不要交印花税
老师,我要继续教育,以前采集过信息,但显示说,没有我的信息,我应该怎么做
如果公司是亏损的情况下,需要计提所得税吗?要调整递延所得税吗
想知道再开具多少发票不需要缴纳企业所得税,看哪个科目?
老师,请问,快递费,一般纳税人,税率多少?
老师好,研发费用可在汇算清缴时做还是可以在季度预交时做
老师,我们是商贸公司,预售没有进项发票,先开销项发票可以吗?
老师,您好,请问工资跨年申报个税和账上不一样怎么写情况
就是所有的相同的经济业务我都可以合到一起,做一笔分录是吧?
对,是的,不过也得看企业本身有没有啥特殊要求,要是没有就可以合并一起做账。
我就把比如说坐飞机有几十张发票,加油有几十张发票,我全部都做到一起,合并到一起做,我是这个意思,做一笔分录,而不是每一张做一个分录,您听懂我的意思了吧?
听懂您的意思。没问题肯定可以这么做